增值稅是1% ,這個(gè)需要看發(fā)票寫(xiě)需要支付單位代扣代繳個(gè)稅嗎,
你好,我們公司付居間費(fèi)給個(gè)人,個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票的,發(fā)票里面的稅費(fèi)有增值稅1%,勞務(wù)報(bào)酬20-40%對(duì)嗎?然后這些稅費(fèi)包括在我們付款里面的嗎?(代扣代繳?)還是他個(gè)人自己交稅
個(gè)人給我公司提供一次勞務(wù),勞務(wù)報(bào)酬一萬(wàn)六,公司支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí)需要給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給我公司,預(yù)交稅款時(shí)是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
老師,個(gè)人給我公司介紹業(yè)務(wù),個(gè)人開(kāi)的居間服務(wù)費(fèi),我們拿到發(fā)票入賬,我們還用給他代繳個(gè)稅嗎,他自己代開(kāi)的時(shí)候交過(guò)了
個(gè)人到稅局代開(kāi)發(fā)票,是在我們公司承包了點(diǎn)工程,增值稅是免的,個(gè)人所得稅是他自己在個(gè)人APP上交對(duì)嗎,還是我們給他代扣代繳
我們給一個(gè)個(gè)人打100萬(wàn)居間服務(wù)費(fèi) 需要讓這個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票 開(kāi)經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)器 還是我們直接公轉(zhuǎn)私匯款給他寫(xiě)勞務(wù)報(bào)酬 然后代扣代繳20%個(gè)稅呢
老師請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)提示第3列即征即退本月數(shù)任一項(xiàng)填有非0的數(shù)據(jù)時(shí),請(qǐng)確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
老師請(qǐng)問(wèn)我們銷售二手車,收入是116504.85,銷項(xiàng)稅是3495.15,合計(jì)是12萬(wàn),那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5,那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個(gè)金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計(jì)2024年的,要財(cái)務(wù)主管簽字,財(cái)務(wù)主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個(gè)體戶木材采運(yùn)行業(yè)有增值稅 砍伐樹(shù)木的人工費(fèi),是免稅的嗎
固定資產(chǎn)匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產(chǎn),還是從一開(kāi)始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了。這個(gè)要填進(jìn)去嗎
匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不能虧損。 但是跟本公司沒(méi)有收入,在年頭時(shí)發(fā)了幾個(gè)月工資。 也是有申報(bào)個(gè)稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說(shuō)匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤(rùn)0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬(wàn)元,直接人工成本為2.5萬(wàn)元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬(wàn)元,直接人工成本為1萬(wàn)元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬(wàn)元。針對(duì)制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬(wàn)元、10萬(wàn)元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
樣品免費(fèi)送客戶,視同銷售的,怎么做賬和報(bào)稅呢
31 提選 ac.對(duì)嗎啊啊啊啊
電費(fèi)違約金,開(kāi)的明細(xì)是供電*違約金,這個(gè)是算到電費(fèi)里面嗎?專票進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
有寫(xiě)這個(gè)才需要你們這邊代扣,不超過(guò)4000 ,減除費(fèi)用按800 ,應(yīng)納稅額=(不含稅收入-800)*稅率,超過(guò)4000 減除費(fèi)用按20% ,這個(gè)應(yīng)納稅額=(不含稅收入*(1-20%))*稅率,