你好,是可以退的,要去稅務(wù)局申請退稅 報稅的時候 就按往常的那種申報
請問老師公司可以去稅務(wù)局代開普票嗎,代開的時候和會和專票一樣預(yù)繳稅金嗎
老師,小規(guī)模納稅人,代開專票作廢,預(yù)繳的稅退回,包括附加稅,因為有280的服務(wù)費(fèi),還有需要繳納的118.12的增值稅,這個差額91.88的附加稅也退回了,我該怎么做?
老師,稅局代開專票,作廢了。預(yù)繳的稅金及附加可以退嗎?報稅的時候怎么體現(xiàn)?
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預(yù)繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票,也在代開時扣繳了增值稅和附加稅,季度申報的時候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
老師,如何在電子稅務(wù)局查詢上期(5月份)已經(jīng)用了的進(jìn)項發(fā)票
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們是開的京東店鋪,老板直接把京東賬戶的錢充值押金和推廣,怎么做賬啊?現(xiàn)在推廣發(fā)票也開給我們了?
怎樣重置個稅申報密碼
種植公司種了藍(lán)莓、草莓、獼猴桃等果樹,在籌建期購買了打印機(jī),廚房用品,那打印機(jī),廚房用品的費(fèi)用怎么算到它們各自的成本中呢
老師,129題難道不是按實際收取的交消費(fèi)稅嗎?他題目中說的是總的銷售額是51.48萬元,那以舊換新實際收取的只有3.51啊,難道消費(fèi)稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來計算嗎?有點(diǎn)不懂
老師好,我想問一下,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才(平臺類),申報單位承諾提供1000萬經(jīng)費(fèi),這個經(jīng)費(fèi)要簽合同書時要做詳細(xì)預(yù)算嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用資本化怎么做賬?整個過程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請,怎么報稅跟普通公司一樣嗎
在季度申報附加稅表的時候,用不用體現(xiàn)這筆退稅的。
你好 申報附加稅的時候 這個附加已經(jīng)繳納的 要在已交稅金里 體現(xiàn)
老師,已交稅金那一欄是灰色的,不能填寫數(shù)據(jù)。是不是我哪里操作有問題?
您的退稅是不是已經(jīng)辦理了
還沒有,還沒做季度申報,需要我先申報完再去稅局做退稅辦理嗎?
嗯嗯 你先申報 然后再去辦理退稅
但是附加稅不知道怎么填寫,可以不填直接申報嗎?
您本季度開票金額有沒有超過三十萬
沒有超過,但是有稅局代開專票,并且預(yù)繳了。還有作廢需要退稅的
沒有超的話 去掉預(yù)交的增值稅,你們是不用在交增值稅的,您現(xiàn)在直接零申報附加稅 然后去辦理退稅