你好,附表和主表都有專門填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的欄次,這個(gè)是轉(zhuǎn)出不是留抵不會(huì)在那體現(xiàn)負(fù)數(shù)
老師好,增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何填,是不是后期每個(gè)月的申報(bào)表中都在主表期初未繳稅額中體現(xiàn)為負(fù)數(shù)
增值稅納稅申報(bào)時(shí)候 增值稅納稅申報(bào)表主表 32行“期末未繳稅額(多交為負(fù)數(shù))”為負(fù)數(shù),如何在下一期進(jìn)行抵減或者是抵扣銷項(xiàng)
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中,有一項(xiàng),期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù)),這一項(xiàng)現(xiàn)在顯示的是負(fù)數(shù),屬于多交稅額,也已退回多交稅額,如何能把申報(bào)表中,的負(fù)數(shù)去掉,不讓再繼續(xù)顯示?
老師,你好,增值稅申報(bào)表申報(bào)中,提示:第25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)):-33925.78,應(yīng)等于第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額:18131.87。請(qǐng)問如何處理
在增值稅申報(bào)表中25攔期初未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))根據(jù)哪個(gè)數(shù)來填寫的呢
老師,建筑公司,營(yíng)業(yè)收入凈額是營(yíng)業(yè)收入的金額嗎
租賃費(fèi)一次性開了一年的發(fā)票,2025.4.1-2026.03.31按月確認(rèn)收入怎么做賬=?
2020年第一季度,甲公司某重要子公司的醫(yī)用防護(hù)產(chǎn)品開始熱銷,管理層認(rèn)為該事項(xiàng)不影響與該子公司相關(guān)的商譽(yù)的減值測(cè)試。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師檢查了期后相關(guān)產(chǎn)品的銷售情況,認(rèn)可了管理層的做法。老師這個(gè)說法對(duì)嗎?我沒辦法理解他是啥意思,麻煩指點(diǎn)
老師,請(qǐng)問做土地項(xiàng)目支出去的款是做什么科目,土地是政府的
老師,我們小規(guī)模,收到一筆活動(dòng)服務(wù)費(fèi),7月份再開票轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)收入,現(xiàn)在怎么做賬,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款嗎?
那些出口報(bào)了關(guān)的貨上了保險(xiǎn)賠付的時(shí)候是必須收到公賬里么,還是不用管私戶也行,保單受益人寫的我們公司,可我們FoB出貨,保險(xiǎn)費(fèi)不是我們付,
客戶從我們公司購(gòu)買混凝土,要掛靠哪個(gè)施工單位還沒有明確,但是得先提供混凝土施工,合同施工單位明確后再補(bǔ)簽合同。所以前期的送貨單的施工單位與合同的施工單位對(duì)應(yīng)不上。導(dǎo)致有部分送貨單與實(shí)際開票的客戶名稱有出入,請(qǐng)問這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),這種情況如何簽合同合理
老師 請(qǐng)問雙軟企業(yè) 兩免三減半政策是從企業(yè)成立后第一個(gè)盈利年度開始算還是 企業(yè)成為雙軟企業(yè)后第一個(gè)盈利年度開始算呢?
老師你好,我想問一下這個(gè)分錄里面的存貨60是怎么來的,沒看懂
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,給供應(yīng)商對(duì)公轉(zhuǎn)10000元,現(xiàn)金30000元,可不以這30000不計(jì)入投資款,然后退押金的時(shí)候,私對(duì)私退還給我們30000現(xiàn)金?還是需要先尋求供應(yīng)商,這30000入賬沒有呢?
是的填報(bào)的沒錯(cuò),可是后期一直都體現(xiàn)負(fù)數(shù)呢
如果你沒有留抵的話不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)才對(duì)的