你好,附表和主表都有專門填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的欄次,這個(gè)是轉(zhuǎn)出不是留抵不會(huì)在那體現(xiàn)負(fù)數(shù)
老師好,增值稅申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何填,是不是后期每個(gè)月的申報(bào)表中都在主表期初未繳稅額中體現(xiàn)為負(fù)數(shù)
增值稅納稅申報(bào)時(shí)候 增值稅納稅申報(bào)表主表 32行“期末未繳稅額(多交為負(fù)數(shù))”為負(fù)數(shù),如何在下一期進(jìn)行抵減或者是抵扣銷項(xiàng)
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中,有一項(xiàng),期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù)),這一項(xiàng)現(xiàn)在顯示的是負(fù)數(shù),屬于多交稅額,也已退回多交稅額,如何能把申報(bào)表中,的負(fù)數(shù)去掉,不讓再繼續(xù)顯示?
老師,你好,增值稅申報(bào)表申報(bào)中,提示:第25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)):-33925.78,應(yīng)等于第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額:18131.87。請(qǐng)問(wèn)如何處理
在增值稅申報(bào)表中25攔期初未繳納稅額(多繳為負(fù)數(shù))根據(jù)哪個(gè)數(shù)來(lái)填寫的呢
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
是的填報(bào)的沒(méi)錯(cuò),可是后期一直都體現(xiàn)負(fù)數(shù)呢
如果你沒(méi)有留抵的話不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)才對(duì)的