可以的 這個沒有關(guān)系
郭老師您好,同一個公司,可以即是我們的客戶,又是我們的供貨商嗎?是一個關(guān)系單位,原來銷售過產(chǎn)品給他們,現(xiàn)在又要從他們那采購商品,這種情況可以嗎?
老師,我們和A供應(yīng)商一直保持供應(yīng)關(guān)系,現(xiàn)在有幾個品種是A供應(yīng)商的產(chǎn)品品名,打款我我們也是給A供應(yīng)商的,但是實際貨是問B供應(yīng)商拿的,B供應(yīng)商現(xiàn)在開票給我們了,可以嗎 B應(yīng)該是A的委托加工單位
老師,您好,就是我們這邊拿了一個品牌的云南總代理,然后這個品牌云南辦事處的人他們在云南的個人銷售合同要放在我們公司來做,貨是從我們公司出,但是他們的利潤可以從對公賬戶轉(zhuǎn)給他們私人嗎?沒有發(fā)票的情況
全權(quán)占股的股東公司即是我們公司的供應(yīng)商又是客戶,可以么? 就是我目前的業(yè)務(wù)都是和股東公司簽銷售合同,我們制造機(jī)器車賣給他們。 但是有一個特殊情況就是,我們會向股東公司購買原材料,然后這個購買的材料會使用在我們與股東公司簽的銷售產(chǎn)品的機(jī)器車上,這樣操作可以么?制作一個機(jī)器車股東公司即是我們的客戶又是供應(yīng)商
老師好,什么是渠道銷售。對方是個商貿(mào)公司,他們說讓我們公司開一個一般戶,然后這個賬戶給他們用,他們的找的客戶購買的我們公司的產(chǎn)品,客戶直接把錢打到這個賬戶,他們在從這個一般戶把錢發(fā)給我們的基本戶,我們公司發(fā)貨。這個中間的利潤是他們的,他們可以直接收付款。這是怎么回事呢
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財務(wù)報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項目已經(jīng)出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時購進(jìn)時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
好的,郭老師,好想問您,有個老板親戚,不發(fā)他工資,只在公司給他上社保公積金,這樣可以嗎?怎么做賬呢?社保公積金自己承擔(dān)那部分怎么辦呢?
他允許你給他報個稅的嗎
另外贈送客戶商品,是這樣做分錄嗎您看:借銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費,貸庫存商品,應(yīng)交稅費-銷項稅額?那金額按什么?我記得您說過,銷項稅額按市場價格計算是嗎?我記不清了
最好不報個稅
不報個稅掛靠社保是違法的 你給他報他個人負(fù)擔(dān)的那一部分 也就幾百塊錢 不影響他交個稅
應(yīng)交稅費是市場價格*稅率 庫存商品是成本價格
老師怎樣給他報他個人負(fù)擔(dān)的那一部分?是做工資,金額按他個人承擔(dān)那部分對嗎?也就幾百塊錢 不交個稅,也實際不發(fā)他工資,自己負(fù)擔(dān)那部分扣掉了,給他報個稅,工資按社保公積金自付部分金額,對嗎?
贈送商品因為有銷項稅,報稅時報在無票收入一欄對嗎?銷售額按市場價格
比如個人負(fù)擔(dān)的社保200 在工資收入填寫200 然后再專享扣除填寫200 zuihoushi0
對的 按市場價格填寫銷售額
好的,您看也就是按他社保公積金個人承擔(dān)那部分金額做工資收入是吧
還用做工資表嗎您看?還是只申報就行?
您看做分錄時還是正常做對吧,計提工資、計提社保,然后發(fā)放工資分錄:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-個人承擔(dān)社保,對嗎您看?
是的 你們有工資表給他加上就行 申報和工資表都要
對的 后面的分錄可以的
好的,謝謝您
不用客氣的 工作愉快