您好,申報(bào)表上顯示利潤總額是負(fù)數(shù),正常是不需要交所得稅的,第15行 581.82這個(gè)數(shù)是哪里來的
為什么所得稅,申報(bào)不了,顯示符合條件的小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,問題出在哪里
企業(yè)所得稅申報(bào)的(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表中,JMSE00100 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)要看哪里,怎么計(jì)算?
申報(bào)企業(yè)所得稅中的符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,請(qǐng)問此金額要憑據(jù)什么來填寫
納稅申報(bào)表里符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)金額怎么取數(shù)
申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額5600萬元,人數(shù)102人,應(yīng)納稅所得額92萬,是否小型微利企業(yè),勾了否。但是A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額有數(shù)據(jù),自動(dòng)調(diào)出,不能改,這是為什么
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
發(fā)票開的酒類,對(duì)公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
持有待售、債權(quán)重組配套結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)什么科目?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機(jī)械、現(xiàn)在有的機(jī)械想二手對(duì)外處理、買家要我們公司開機(jī)械票給他們、我們也沒有賣機(jī)械的資質(zhì)、能開出賣機(jī)械的票嗎
請(qǐng)問老師一個(gè)員工之前都是通過勞務(wù)公司發(fā)放報(bào)酬的,現(xiàn)在準(zhǔn)備離職了,需要給他發(fā)放一筆補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金怎么入賬申報(bào)個(gè)稅呢?之前個(gè)稅系統(tǒng)沒有她的申報(bào)記錄
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對(duì)退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺得是對(duì)的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請(qǐng)問外購用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對(duì)日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
上個(gè)季度就有這個(gè)數(shù)字
這個(gè)數(shù)字是系統(tǒng)自動(dòng)出來的是嗎?你試試點(diǎn)否 ,看有沒有變化
點(diǎn)否,要寫說明,為什么不緩征說明
點(diǎn)了否之后 ,下面第15行,本期應(yīng)補(bǔ)所得稅是多少?是0還是581.82?
我不是說了嗎,選否,要寫理由為什么不緩征,寫后本期應(yīng)補(bǔ)所得稅0,
理由是,第3季度利潤總額虧損,不需要交所得稅。
還有個(gè)問題,一個(gè)季度申報(bào)增值稅未超過,按照3個(gè)點(diǎn)來申報(bào)稅,那做賬的什么怎樣做,因?yàn)殚_票的時(shí)候是按照1個(gè)點(diǎn)來開的普票 小規(guī)模
做賬還是按照1%的稅額來做,目前增值稅申報(bào)時(shí)是按3%來顯示的,不影響。
那做賬,顯示的稅和申報(bào)的稅額不相同,做賬是1個(gè)點(diǎn),報(bào)稅未超過起征點(diǎn)都是按照3個(gè)點(diǎn)來申報(bào)的,那做賬差額的2個(gè)點(diǎn)怎么辦
做賬肯定是按照開發(fā)票的稅率1%來做的,目前申報(bào)系統(tǒng)也只能是按3個(gè)點(diǎn)來申報(bào),二者確實(shí)是不一致,這個(gè)情況不影響。
那我做賬的時(shí)候稅額不同噠,
是的,是和申報(bào)表的免稅額不一樣。
我知道不一樣,我的意識(shí),做賬的時(shí)候差額2個(gè)點(diǎn)怎么辦,怎樣做賬
好的,你先說下目前你是怎么做賬的