你好,借財務費用0.01,借應交稅費--應交增值稅-0.01

增值稅小規(guī)模納稅人,稅局申請代開了3%的專票,發(fā)票上的稅額是299.50元,但實際已交稅為299.51元,這樣報稅時造成本期應補(退)稅額為-0.01元,怎么處理
小規(guī)模企業(yè)代開專票多預交了0.01元增值稅,賬務處理方法求解,國稅局不會退稅的。
小規(guī)模納稅人稅局代開專票 取票時已經(jīng)交了增值稅和城建稅,請問賬務處理?教育費、地方教育費、印花稅應如何做?
老師,小規(guī)模企業(yè)去稅務局代開的專票中的分錄是不是這樣寫: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅
老師,我們是小規(guī)模公司,開具增值稅專用發(fā)票,電子稅務局系統(tǒng)帶出來的增值稅,1310.68 實際應交增值稅1360.67,多交的了0.01 怎么做賬務處理
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
為何計入財務費用?明細科目又是什么?
你好,也可以計入管理費用--其他,財務費用--其他,