你好 填寫5001.07*20% 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
你好老師,我公司為小規(guī)模納稅人,我第一季度第二季度利潤為負(fù)數(shù),第三季度我利潤現(xiàn)在算出來為5000塊錢,這季度我交企業(yè)所得稅的時(shí)候,能不能用5000塊錢減去前兩個(gè)季度的負(fù)數(shù)值再乘以所得稅稅率?
老師你好,我公司為小規(guī)模納稅人享受小微企業(yè)的政策現(xiàn)在我算出來的第三季度利潤總額為5001.07元,我現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅,附表三上減免所得稅稅額應(yīng)該是多少?怎樣計(jì)算的?
老師您好,我第三季度應(yīng)納稅所得額為18598.54 ,小型微利企業(yè)符合條件,減免所得稅額14878.83,請(qǐng)教老師這個(gè)數(shù)怎么計(jì)算出來的?
你好,公司小型微利企業(yè),第三季度利潤表中得利潤總額為1萬元,第三季度所得稅應(yīng)該填多少?具體怎么算的?本年累計(jì)利潤總額-20萬,那么填寫第三季度企業(yè)所得稅還是按照本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫是嗎?另外,第三季度還用計(jì)提這個(gè)季度的企業(yè)所得稅嗎?謝謝你了。分別回答,不要有遺漏
你好,公司小型微利企業(yè),第三季度利潤表中得利潤總額為1萬元,第三季度所得稅應(yīng)該填多少?具體怎么算的?本年累計(jì)利潤總額-20萬,那么填寫第三季度企業(yè)所得稅表格時(shí)是按照本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫是嗎?另外,第三季度還用計(jì)提這個(gè)季度的企業(yè)所得稅嗎?謝謝你了。分別回答,不要有遺漏
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
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我現(xiàn)在在聽小肖老師的所得稅申報(bào)課程,怎么感覺你所說的和小肖老師講的不一樣?
他講的是啥 減免多少
具體他沒說減多少,那點(diǎn)地方我沒聽懂,因?yàn)槲衣牭氖卿洸フn,沒法和他現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系,那個(gè)地方具體怎么填?怎么計(jì)算?應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)?我還沒聽懂
填寫5001.07*20% 不是給你寫了嗎 下面給你發(fā)的政策