你好,那就把你做的會(huì)計(jì)分錄沖回一個(gè)吧。
老師 我們是運(yùn)輸公司 購(gòu)買機(jī)動(dòng)車開(kāi)回來(lái)的是機(jī)動(dòng)車發(fā)票,我8月份抵扣了一個(gè)車的稅票,可我查了好像不能抵扣,需要換成增值稅發(fā)票才可以抵扣,我這情況該怎么辦呢?
老師 我購(gòu)買稅控設(shè)備延期取得280發(fā)票 可以抵扣 可是我發(fā)現(xiàn)我再20年抵扣了兩次 ,這怎么操作才行
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度購(gòu)買了稅控盤160,還交了服務(wù)費(fèi)280,都是取得普通發(fā)票,這個(gè)440都可以全額抵減增值稅嗎?是初次領(lǐng)取
老師,我們的抵扣聯(lián)次還有以前年度的沒(méi)有抵扣,比如2023年的,但是發(fā)票拿到當(dāng)時(shí)已經(jīng)做賬了,如果我現(xiàn)在抵扣以前年度的發(fā)票,就直接抵扣就行,不用再因?yàn)榘l(fā)票跨年抵扣了還要操作啥吧?我平時(shí)是用待抵扣和已經(jīng)抵扣分錄把當(dāng)期增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的
我是開(kāi)具發(fā)票方,本已經(jīng)為對(duì)方開(kāi)具當(dāng)月發(fā)票,但是操作錯(cuò)誤導(dǎo)致,次月才發(fā)現(xiàn)作廢了。我次月再給可以重新開(kāi)具出來(lái),會(huì)對(duì)對(duì)方有什么影響麼?能否繼續(xù)進(jìn)行增值稅抵扣
我是個(gè)體戶的藥店,我這個(gè)月的工資薪金我應(yīng)該怎么報(bào)?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問(wèn)合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
哪筆?現(xiàn)在增值稅我發(fā)現(xiàn)少交了280
就是減免一個(gè)280就行。 你看你當(dāng)時(shí)是不是做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 那借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 的分錄是不是做了兩次,沖一個(gè)就行。
老師 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 管理費(fèi)用 我就做了一次分錄 我
那你做的對(duì)著呢,沒(méi)有抵扣兩次。
我分錄是對(duì)的 可是我再報(bào)稅的時(shí)候 減征額280我用了兩次
可以去稅務(wù)局更正申報(bào)。
老師 如果不去稅務(wù)局更改申報(bào)的話 通過(guò)分錄填過(guò)來(lái)可以嗎
你不是分錄做的對(duì)著呢嗎 是稅務(wù)局報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了 不是嗎
是的 可是我想通過(guò)調(diào)整分錄 這樣更方便一些 能把 紅沖 貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)
你好,那你這樣是把賬往錯(cuò)誤的方向調(diào)整呢
沒(méi)有其他方法了嗎 老師
恩 恩 沒(méi)有了 還是往正確的調(diào)吧
好的 老師
恩 恩 不客氣 好的哦