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老師 我購(gòu)買稅控設(shè)備延期取得280發(fā)票 可以抵扣 可是我發(fā)現(xiàn)我再20年抵扣了兩次 ,這怎么操作才行

2020-10-12 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-12 13:28

你好,那就把你做的會(huì)計(jì)分錄沖回一個(gè)吧。

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2020-10-12 13:29

哪筆?現(xiàn)在增值稅我發(fā)現(xiàn)少交了280

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齊紅老師 解答 2020-10-12 13:35

就是減免一個(gè)280就行。 你看你當(dāng)時(shí)是不是做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 那借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 貸:管理費(fèi)用 的分錄是不是做了兩次,沖一個(gè)就行。

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2020-10-12 13:37

老師 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 管理費(fèi)用 我就做了一次分錄 我

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齊紅老師 解答 2020-10-12 13:38

那你做的對(duì)著呢,沒(méi)有抵扣兩次。

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2020-10-12 13:40

我分錄是對(duì)的 可是我再報(bào)稅的時(shí)候 減征額280我用了兩次

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:06

可以去稅務(wù)局更正申報(bào)。

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2020-10-12 14:14

老師 如果不去稅務(wù)局更改申報(bào)的話 通過(guò)分錄填過(guò)來(lái)可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:16

你不是分錄做的對(duì)著呢嗎 是稅務(wù)局報(bào)稅報(bào)錯(cuò)了 不是嗎

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2020-10-12 14:19

是的 可是我想通過(guò)調(diào)整分錄 這樣更方便一些 能把 紅沖 貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:30

你好,那你這樣是把賬往錯(cuò)誤的方向調(diào)整呢

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2020-10-12 14:31

沒(méi)有其他方法了嗎 老師

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:36

恩 恩 沒(méi)有了 還是往正確的調(diào)吧

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2020-10-12 14:40

好的 老師

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齊紅老師 解答 2020-10-12 14:51

恩 恩 不客氣 好的哦

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你好,那就把你做的會(huì)計(jì)分錄沖回一個(gè)吧。
2020-10-12
同學(xué), 可以全額抵扣。 全部入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中,如果這個(gè)月有銷項(xiàng)稅額,可以在增值稅申報(bào)表中全額抵扣。 <解決請(qǐng)?jiān)u分五分,學(xué)習(xí)是我們共同前進(jìn)的動(dòng)力~>
2021-03-11
你好,當(dāng)時(shí)做了應(yīng)交稅費(fèi)代認(rèn)證嗎?
2024-06-12
同學(xué)你好 租賃期間已經(jīng)過(guò)去的,不需要開(kāi)負(fù)數(shù) 沒(méi)有過(guò)去的,可以開(kāi)負(fù)數(shù),重新開(kāi)銷售
2020-11-12
你好,附表三不需要填寫的,應(yīng)該在附表四里面,你現(xiàn)在需要抵扣嗎?
2021-05-17
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