你好,企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)表,是可以彌補(bǔ)以前年度虧損的
企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)表,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
小微企業(yè),第四季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損??梢詮浹a(bǔ)前一年、還是可以彌補(bǔ)前五年的虧損呀?
季報(bào)企業(yè)所得稅 可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
企業(yè)所得稅季度申報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
老師,您好,我新接到一個(gè)代賬客戶,他是一個(gè)民辦非營(yíng)利性組織。在稅務(wù)登記的時(shí)候,核稅種,居然有一個(gè)企業(yè)所得稅。我就不明白,在民政局辦的非企業(yè)性質(zhì)組織,怎么會(huì)有企業(yè)所得稅,麻煩老師講一下,謝謝。
請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)短信應(yīng)該怎么更正::行(個(gè)人獨(dú)資),個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得從今年開(kāi)始只能實(shí)行查賬征收,不能核定征收,貴單位今年一、二季度為核定征收,請(qǐng)盡快更正申報(bào)。操作方法很簡(jiǎn)單,只需登錄個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào)即可(一、二季度都要更正)。如
委托加工物資,受托方收到的委托方提供的加工原材料和后續(xù)加工好的產(chǎn)成品,需要做分錄嗎
老師,ETC通行寶付的有發(fā)票嗎
老師,個(gè)別報(bào)表就是被投資公司的報(bào)表,合并報(bào)表就是母公司和子公司合并在一起的報(bào)表對(duì)不對(duì)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)籌資管理銷售百分比法的公式是怎樣的
請(qǐng)問(wèn)如果甲欠了乙的錢(qián)然后乙的汽車壞了,他把汽車開(kāi)到甲那里進(jìn)行維修,并且已經(jīng)支付了此次維修的費(fèi)用,但是甲以乙欠了甲的錢(qián)未還為由留置了這臺(tái)車是否可以?
老師好,有一個(gè)路橋項(xiàng)目,甲方是交通局,歸財(cái)政撥款,我們是掛靠方同時(shí)也是勞務(wù)分包公司,7月份甲方撥付預(yù)付款14萬(wàn)元其中含勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元,被掛靠方給甲方開(kāi)了140萬(wàn)元普通發(fā)票,9個(gè)點(diǎn)的稅率,周四甲方又給了45萬(wàn)元?jiǎng)趧?wù)費(fèi),被掛靠方給甲方開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)‘工程款的普通發(fā)票,老師被掛靠方可不可以給甲方開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普票
老師,今年審計(jì)考了一題,內(nèi)控處理器11月變了,沒(méi)有測(cè)之前的,以后測(cè)變的,但是不信賴前后,這是恰當(dāng)還是不恰當(dāng)
老師,適合采用零基預(yù)算編制方法的費(fèi)用預(yù)算都有什么?
我這邊是灰色的
第8行是灰顏色的
你好,能提供一下你當(dāng)?shù)丶径人枚惿陥?bào)表的圖片嗎?
你看到嗎
你好,可以看到,是灰色的說(shuō)明你當(dāng)?shù)囟惥植辉试S季度申報(bào)彌補(bǔ)之前年度虧損
那是不是年底才能彌補(bǔ),還有營(yíng)業(yè)收入填什么,營(yíng)業(yè)成本填什么
你好,說(shuō)明只有匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)虧損的 營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本%2B其他業(yè)務(wù)成本,不包括營(yíng)業(yè)外支出,期間費(fèi)用
那利潤(rùn)總額填什么
你好,利潤(rùn)總額就是季度末月利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額
就是之前會(huì)計(jì)把每年支付的廠房租金,沒(méi)有按12個(gè)月進(jìn)行攤銷,按的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,每個(gè)月攤的很少,我想把它改下,每個(gè)月多攤點(diǎn)行吧
你好,如果之前少攤銷了,是可以補(bǔ)攤銷的
房租攤銷正規(guī)的話是按12個(gè)月攤銷是吧,不能按長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算?
你好,一次性支付一年的房租,就是按12個(gè)月攤銷,沒(méi)有待攤費(fèi)用科目之后,就需要通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算的
那我現(xiàn)在把待攤費(fèi)用增大了,應(yīng)該可以吧
你好,已經(jīng)沒(méi)有待攤費(fèi)用科目了
但是之前會(huì)計(jì)做的待攤費(fèi)用還有很多余額,所以得要慢慢攤完,都是支付的房租攤銷
你好,那就需要把應(yīng)當(dāng)攤銷的按一定的期限攤銷了
好的,印花稅計(jì)稅依據(jù)根據(jù)什么填的
你好,需要知道是印花稅的什么稅目,才知道根據(jù)什么填寫(xiě) 比如購(gòu)銷合同印花稅是根據(jù)購(gòu)銷合同金額填寫(xiě) 租賃合同印花稅是根據(jù)租金金額填寫(xiě)申報(bào)