您好,是按你計(jì)提的,就是應(yīng)付職工貸方
老師,好。申報(bào)殘疾人保障金的時(shí)候,上年在職職工工資總額是填年報(bào)A105050表,賬載金額數(shù)還是實(shí)際發(fā)生額
請(qǐng)問(wèn),殘疾人保障金上年在職職工工資總額怎么填?是跟所得稅匯算清繳申報(bào)表里,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出的帳載金額一樣嗎?
調(diào)整去年工人工資,刪除了去年一個(gè)職工2萬(wàn)元的工資?,F(xiàn)在需要調(diào)整企業(yè)所得稅申報(bào)表,應(yīng)該調(diào)整職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)表中帳載金額,還是實(shí)際發(fā)生額?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額,分別是哪個(gè)金額?
匯算中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表是工資薪金支出加支付福利費(fèi)支出加各類基本社會(huì)保障性繳款三項(xiàng)相加數(shù)。。那在殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)中,上年在職職工工資總額是只填工資薪金支出還是三項(xiàng)加起來(lái)。
老是您好,我公司新成立一個(gè)外地分公司,有一些人員調(diào)整到分公司名下,這些人個(gè)稅APP專項(xiàng)附加代扣公司已經(jīng)默認(rèn)為分公司,但是為什么我在分公司自然人個(gè)稅扣繳系統(tǒng)中拉不到他們的專項(xiàng)附加數(shù)據(jù)呢?原母公司中相應(yīng)人員已做離職并報(bào)送成功的。
老師,我們北京公司不經(jīng)營(yíng)了,讓出納居家辦公,我們是想給出納降一半的工資,這樣合理嗎?社保正常繳納。暫時(shí)還不能注銷,還有業(yè)務(wù)沒(méi)有完成,只是辦公室都沒(méi)有了。
怎么區(qū)分 工業(yè)制造企業(yè) 半成品及原材料
老師,我們是外貿(mào)公司,每月會(huì)有一部分訂單轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那房租和物流的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司,一個(gè)季度電商的無(wú)票收入,超過(guò)30萬(wàn)要繳納增值稅嗎
企業(yè)支付了一年房租24萬(wàn),按每月平攤2萬(wàn)計(jì)算,要怎么做憑證?
老師這個(gè)報(bào)稅是報(bào)7-9的收入,是所有開(kāi)票收入和不開(kāi)票收入嘛?
非全日制勞務(wù)合同和非全日制用工合同區(qū)別是什么?非全日制有什么條件?非全日制必須是長(zhǎng)期的嗎?短期的可以嗎?短期的可以多短呢?
公司25年1月份開(kāi)了一筆專票價(jià)稅合計(jì)283萬(wàn) 然后25年7月份 把1月份開(kāi)的這筆專票部分沖紅了120萬(wàn) 又在當(dāng)月(7月份)重新開(kāi)了一筆專票價(jià)稅合計(jì)118萬(wàn) 我想問(wèn)一下 這個(gè)月季報(bào)印花稅 我該怎么申報(bào)吖
2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入科目用錯(cuò)了,現(xiàn)在要把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)成應(yīng)收賬款,跨年調(diào)賬得分錄怎么做?
是按工資薪金嗎
福利五險(xiǎn)一金不用算吧
人數(shù)是按平均人數(shù)嗎
不用,這個(gè)只需要按工資來(lái)填