你好 可以 設(shè)置具體的收入明細(xì)

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師好,我想問小規(guī)模測繪公司的主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)置明細(xì)科目嗎,需要的話可以按照業(yè)務(wù)內(nèi)容,比如測繪費,文印費這些設(shè)置嗎
老師,我們是銷售辦公用品和制作廣告的小規(guī)模納稅人,需要按季度交文化事業(yè)建設(shè)費,請問主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么分開明細(xì)做賬 成本用分開明細(xì)做嗎?
老師,職工教育經(jīng)費不是應(yīng)該單獨設(shè)置二級明細(xì)科目進(jìn)行歸集的嗎?因為我們公司規(guī)模小,職工教育經(jīng)費這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設(shè)置會計軟件的時候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費,我們都統(tǒng)一放置到辦公費二級明細(xì)科目下了。但是我現(xiàn)在就有個問題,職工教育經(jīng)費不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費處理好了,不必填寫,請解答!
老師早上好,請問我公司是家餐飲管理有限公司,成本主要是人工和食堂用品及每天所購買菜、米、油,還有就是一次餐具,人工是直接計入了主營業(yè)務(wù)成本的二級明細(xì)科目人工工資里面,像食堂用品和菜、米、油及一次型餐具可以直接設(shè)置一個明細(xì)科目嗎?主營業(yè)務(wù)成本-直接費用,這樣可不可以啊
老師,建筑公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,分項目核算的時候我設(shè)置會計科目,主營業(yè)務(wù)收入-xx項目,工程施工-xx項目-人工費,主營業(yè)務(wù)成本-xx項目,這樣可以嗎?還需要說復(fù)雜一些,主營業(yè)務(wù)收入-xx公司-xx項目嗎
                應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因為早餐10塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項稅額和銷項稅額正好,繳納幾元錢的銷項稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題
謝謝老師,我還有一個問題是,上個季度有小部分未開票收入,但是昨天報稅,報的是已開票的金額,那剩下未開票的收入怎么做賬?是直接做在在這個月份,還是做在上個月份
您好 開票收入和開票收入一樣,賬務(wù)處理和申報 你也應(yīng)該按無票收入申報納稅才是正確的,
上個季度的昨天申報完了,都繳款了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
你好, 申報有誤的,您可以做更正申報
繳款了都可以嗎,因為昨天是急著去那發(fā)票,要先清卡,所以很著急,就申報了
你好 可以的 可以做更正申報 在電子稅局網(wǎng)上操作
更正之后,我這個月開發(fā)票,下季度報稅的時候不是多了未開票這項收入嗎,稅費就多交了?
因為報未開票收入了就是安全部收入繳費,然后這個月開票,在稅控盤上面有未開票收入的數(shù)額,等到下季度報稅時不就多了一筆了嗎,這個怎么解決呀
您好, 您下個月開票時先紅沖未開票的收入,然后再按發(fā)票金額入賬,填寫無票收入負(fù)數(shù)時,需要去稅務(wù)局填寫申報。
謝謝老師~
您好, 您太客氣了,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)及評價