你好 可以 設(shè)置具體的收入明細(xì)
老師好,我想問小規(guī)模測繪公司的主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)置明細(xì)科目嗎,需要的話可以按照業(yè)務(wù)內(nèi)容,比如測繪費,文印費這些設(shè)置嗎
老師,我們是銷售辦公用品和制作廣告的小規(guī)模納稅人,需要按季度交文化事業(yè)建設(shè)費,請問主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么分開明細(xì)做賬 成本用分開明細(xì)做嗎?
老師,職工教育經(jīng)費不是應(yīng)該單獨設(shè)置二級明細(xì)科目進(jìn)行歸集的嗎?因為我們公司規(guī)模小,職工教育經(jīng)費這一塊一年下來也就1000來塊左右,所以剛開始設(shè)置會計軟件的時候并沒有設(shè)置教育經(jīng)費,我們都統(tǒng)一放置到辦公費二級明細(xì)科目下了。但是我現(xiàn)在就有個問題,職工教育經(jīng)費不是按照比例扣除的嗎,我們公司目前的職工教育經(jīng)費我是能肯定每年都不會超額的,這樣子的情況下,我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我不是要填寫A105050那張表格嗎,有沒有人可以明確告訴我,職工教育經(jīng)費那一欄我到底要不要填寫???問了不同的老師,有人說要,有人說既然能保證不超額就直接按照辦公費處理好了,不必填寫,請解答!
老師早上好,請問我公司是家餐飲管理有限公司,成本主要是人工和食堂用品及每天所購買菜、米、油,還有就是一次餐具,人工是直接計入了主營業(yè)務(wù)成本的二級明細(xì)科目人工工資里面,像食堂用品和菜、米、油及一次型餐具可以直接設(shè)置一個明細(xì)科目嗎?主營業(yè)務(wù)成本-直接費用,這樣可不可以啊
老師,建筑公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,分項目核算的時候我設(shè)置會計科目,主營業(yè)務(wù)收入-xx項目,工程施工-xx項目-人工費,主營業(yè)務(wù)成本-xx項目,這樣可以嗎?還需要說復(fù)雜一些,主營業(yè)務(wù)收入-xx公司-xx項目嗎
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊會計師在對其2018年度財務(wù)報表進(jìn)行審計時,對以下交易或事項的會計處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實施限價政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計入2018年度應(yīng)納稅所得額。計算并繳納企業(yè)所得稅。 對于上述交易或事項,甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
謝謝老師,我還有一個問題是,上個季度有小部分未開票收入,但是昨天報稅,報的是已開票的金額,那剩下未開票的收入怎么做賬?是直接做在在這個月份,還是做在上個月份
您好 開票收入和開票收入一樣,賬務(wù)處理和申報 你也應(yīng)該按無票收入申報納稅才是正確的,
上個季度的昨天申報完了,都繳款了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
你好, 申報有誤的,您可以做更正申報
繳款了都可以嗎,因為昨天是急著去那發(fā)票,要先清卡,所以很著急,就申報了
你好 可以的 可以做更正申報 在電子稅局網(wǎng)上操作
更正之后,我這個月開發(fā)票,下季度報稅的時候不是多了未開票這項收入嗎,稅費就多交了?
因為報未開票收入了就是安全部收入繳費,然后這個月開票,在稅控盤上面有未開票收入的數(shù)額,等到下季度報稅時不就多了一筆了嗎,這個怎么解決呀
您好, 您下個月開票時先紅沖未開票的收入,然后再按發(fā)票金額入賬,填寫無票收入負(fù)數(shù)時,需要去稅務(wù)局填寫申報。
謝謝老師~
您好, 您太客氣了,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)及評價