同學您好,就是先填主表的收入 成本和利潤總額,還有從業(yè)人數(shù),資產(chǎn)總額等信息
老師,申報企業(yè)所得稅先填那個表格訥?然后我填其他附表都彈出對話框下面有圖片錯誤信息“A200000企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)中存在錯誤”是什么意思?
請問老師,分公司所得稅如何申報啊?主表提示“提示:當前納稅人不存在有就地分攤二級分支機構(gòu)資格(或為三四級分支機構(gòu)),無需進行申報,請通過居民企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息報告進行查看?!保m然說是無需申報,但是又有申報按鈕,我提交申報就顯示錯誤“主表沒填”,好像上個季度就沒有這樣的狀況,直接就是無需申報,這個季度突然多出來一個申報的按鈕,又不能申報
甘老師,您好! 情況介紹: 我們是家成立5年小公司,小規(guī)模納稅人。2021年初自查,發(fā)現(xiàn)1-往年會計帳2-往年財務(wù)年度報表3-往年企業(yè)所得稅年度申報表,都有錯誤,前幾年一直虧損。2020年盈利,彌補往年虧損后,有盈利,要繳納企業(yè)所得稅。 造成問題: 上面在“情況介紹”中提出的往年有錯誤的1、2、3,造成如下幾個問題~①往年“其他應(yīng)付款”比實際多幾分錢②往年“庫存現(xiàn)金”比實際少幾元③往年虧損額比實際多幾元④2020年四季度繳納企業(yè)所得稅時,少納稅幾分錢。 請問老師: 針對上述“造成問題”的①②③④,我應(yīng)該如何處理?
為什么我每次申報預交企業(yè)所得稅都有這個提示?《A200000企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》資產(chǎn)總額季度銜接有誤:填報的資產(chǎn)總額在季初和季末存在差異,請確認是否填報準確。
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會計分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會計分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師,有一個員工2024年12月31日離職社保沒有轉(zhuǎn)走仍在原單位繳納,2025年4月份社保不在公司繳納,那么個稅申報時離職日期是寫2024.12.31還是2025.04.30
請問老師,有一張專票,本月認證未抵扣,借,管理費用10000,應(yīng)交稅費-增值稅-待抵稅金1300,貸銀行存款,對不
老師 咨詢一下房屋租賃的稅率 我們是一般納稅人 開房屋租賃的普票
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你看主表都是灰色的,也填不上啊,怎么弄哈
那您有數(shù)據(jù)準備區(qū)嘛,我們這都是自己填的
之前都可以自己填啊,就這季度申報就這樣了,
那您或者明天具體問下你們當?shù)囟悇?wù)局或12366