你好 你支付的回單 就是你發(fā)放工資的分錄后面的附件。 你幾月支付就附回單。 比如你9月的工資 10月發(fā)放 那么就會附10月支付的回單在10月做分錄的、
工資怎么做賬 我的意思是現(xiàn)在是10月 出納給我貼的票據(jù)是8月的工資 九月發(fā)放的銀行回單 這不對吧 10月做賬應(yīng)該給我9月工資跟10月銀行發(fā)放的銀行回單
老師,我們現(xiàn)在報10月的個稅,工資這個月15號發(fā),工資表還沒有做出來,可能要到15號左右了,我就想問下,我們10月發(fā)工資的銀行回單是10月份的工資嗎
老師,請問之前做賬是當(dāng)月計提當(dāng)月現(xiàn)金發(fā)放,然后現(xiàn)在8月的工資開始用銀行發(fā)了,是不是9月申報8月所屬期的工資填0,然后10月申報9月發(fā)放8月份的工資?因為工資都是當(dāng)月發(fā)放,8月開始就是次月發(fā)了,
老師 我想問一下 我們公司因為疫情原因8.9月工資差旅都沒發(fā)放 10月份開始上班 今天陸續(xù)發(fā)放8工資和報銷差旅 但是打印九月份的回單和對賬單出來 對賬單什么沒有工資款項 回單也沒有差旅 那我9月份的賬務(wù)怎么處理呢?是按對賬單做還是???
老師,我收到11月支付的貨款的銀行回單(送貨單是10月份的,然后是月結(jié)開發(fā)票日期是11月的,)這個賬我這么做賬對不對,都放在11月做借:庫存商品/原材料 貸銀行存款,
補(bǔ)計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進(jìn)差旅費嗎
現(xiàn)在流程就應(yīng)該是 10月做賬就該做9月的工資 因為9月工資10月發(fā) 銀行回單就應(yīng)該是10月的回單 對不對 不應(yīng)該是 10月做賬 給我8月的工資表跟9月發(fā)放八月的銀行回單
你好 是的 是的 。 這回單不對的。 你的理解是對的。 10月發(fā)放9月工資。 應(yīng)該是10月的回單 。
對啊 我就一直都這樣做賬報稅的 但是今天被出納搞蒙了 老師你再幫我理一下7月的票據(jù) 出納粘貼的是6月的工資跟7月發(fā)放的6月工資的回單 8月的票據(jù) 出納粘貼的是7月的工資表跟8月發(fā)放7月工資表的回單 這一排 他現(xiàn)在10月給我8月的工資表好像沒什么問題
你好 你要看9月實際發(fā)放的是幾月的工資。 如果你們是次月才發(fā)放上月工資的話 。 比如9月發(fā)放8月工資 。 你9月支付工資 需要支付分錄附9月回單和8月工資表; 8月做計提工資后面附8月工資表做計提。