同學(xué)你好!這個是不行的哦 只能選擇一種的哦
酒店公司,小規(guī)模納稅人,對外開具的餐飲和住宿發(fā)票是免稅的嗎?
小規(guī)模納稅人的酒店對外提供住宿會議等服務(wù),可以同時對外開出1%的專票,和稅率為0免稅的普票嗎?
小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè)(酒店)今年免稅,是不是不論銷售額是否月度超過10萬都不用繳納增值稅?現(xiàn)在本酒店可以開普票也可以開專票。是不是開給客人的專票對客人沒有抵扣作用?
老師你好我公司是提供住宿的酒店公司是小規(guī)模納稅人是否可以給同行業(yè)也是酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人開具住宿服務(wù)費的普通發(fā)票呢
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認拿不到票怎么調(diào)賬和申報企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個怎么做賬
老師小企業(yè)會計準則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級會計職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復(fù)增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認過收入了,那除非你把之前的都補上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時侯,沒有境外個人的信息時,怎么申報?
做一個項目投資測算,請問要計算5年的投資收益率要怎么算
開專票不是要交稅嗎
是要交稅的呀 但你選擇了0稅率優(yōu)惠 就不能同時選擇1%的了
那小規(guī)模納稅人的酒店不管開專票還是普票都是按免稅0稅率開的嗎?
0稅率 只能是普票 不能開專票哦
那假如酒店是一般納稅人性質(zhì)呢,專票可以開6%稅局,普票的話按0稅率開嗎,還是說跟小規(guī)模一樣只能開普票的0稅率這一種
這個也是一樣的 選擇了優(yōu)惠的話 就只能開普票0稅率的
我發(fā)現(xiàn)財務(wù)同時開出了專票帶稅點,普票0稅率,還有個普票開5%的
酒店連續(xù)這樣開出了很多了,那豈不是很嚴重的失誤了,怎么處理這樣的情況呢
額 這樣的話 最后給可以把不是普票0稅率的 全部紅沖 然后 重新開票的
不可能了,酒店幾個月開出幾百張票的客房
還有酒店一般納稅人的性質(zhì),酒店同時對外租賃辦公場地,這種情況他不屬于生活服務(wù)吧,可以開專票帶稅點9%的嗎
這個的話 不動產(chǎn)租賃 一般納稅人 是開9%的哦 可以開專票的
那住宿服務(wù)會議服務(wù)有的開了有稅點的專票出去了這種怎么辦,那么多份已經(jīng)到幾百個客戶手上了,是不可能紅沖不了
這個我也不太清楚哎。。。 能想到的 只有紅沖。。。不好意思
是哪個政策了
這個國家有規(guī)定呀 選擇了優(yōu)惠稅率 不能同時選擇不優(yōu)惠 而且一旦選擇是否優(yōu)惠 36個月內(nèi) 不能變更的