你好 ,你們是直接銷售了嗎?
?老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),之前空運(yùn)走了批貨,因?yàn)檫@個(gè)貨是零退稅率的,所以要做免稅未開票收入,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,但是因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)關(guān)時(shí)考慮關(guān)稅 的問題,所以報(bào)關(guān)金額比進(jìn)價(jià)還低,而且當(dāng)時(shí)進(jìn)來的貨不是按實(shí)際的貨開的票,是按均價(jià)開的一項(xiàng)名稱(比如有好幾款貨,數(shù)量不一樣,單價(jià)不一樣,圖省事只開一樣,按合適的數(shù),開個(gè)平價(jià)單價(jià),只要總價(jià)對(duì)得上就可以了),現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)金額我該怎么確定呀?我該怎么做呀
老師我單位購進(jìn)一批設(shè)備是個(gè)體戶的機(jī)打發(fā)票沒有稅額的,單位開出發(fā)票稅率是13個(gè)點(diǎn),這個(gè)設(shè)備進(jìn)價(jià)比賣價(jià)低,低的一部分金額科目應(yīng)該怎么記,是固定資產(chǎn)清理費(fèi)嗎?
老師,我單位是建筑施工企業(yè),前幾天中了一個(gè)垃圾清運(yùn)系統(tǒng)的項(xiàng)目,現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目購買了垃圾車等設(shè)備,下面的項(xiàng)目公司給我們單位開垃圾車等發(fā)票。我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理!而且我們單位沒有固定資產(chǎn)。
我公司是一家一般納稅人文化發(fā)展有限公司 主要做文旅景區(qū)多媒體服務(wù) 進(jìn)項(xiàng)有硬件設(shè)備13個(gè)點(diǎn)比例大概一半 也有6個(gè)點(diǎn)設(shè)計(jì)進(jìn)項(xiàng) 那我們開給客戶的發(fā)票稅率應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的 之前都是全部開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票 但是合同簽訂時(shí)約定6 就是設(shè)計(jì)服務(wù)包含了采購設(shè)備的金額在里面 合同簽的設(shè)計(jì)服務(wù) 這個(gè)時(shí)候發(fā)票怎么開?
請(qǐng)教各位老師,我公司在2021年10月銷售一臺(tái)機(jī)械設(shè)備,并于2021年11月給客戶開具了本臺(tái)設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶經(jīng)營不佳,到目前還有一部分尾款沒收到,客戶 現(xiàn)在想把這臺(tái)機(jī)器退回來,我們?cè)俑兑徊糠皱X.這個(gè)怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開一張發(fā)票,還是把我公司開給客戶的發(fā)票退回來.已經(jīng)過去兩年了,還能退票處理嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問下面寫了2025年不適用,請(qǐng)問是哪一條不適用?
老師,公司商務(wù)叫了個(gè)叉車出貨,自己給叉車?yán)习甯读隋X,然后公對(duì)公開了票怎么辦?
忘記申報(bào)7月份個(gè)稅了,稅務(wù)局出了限期申報(bào)的通知,限期內(nèi)已經(jīng)申報(bào)了,處罰多久會(huì)出來?
我們公司已經(jīng)賣給一家公司了,但是當(dāng)時(shí)的固定資產(chǎn)機(jī)器都沒發(fā)票的,現(xiàn)在發(fā)票開進(jìn)來在開給對(duì)方公司去,對(duì)方是一般納稅人,所以我們開增值稅專用給他們的
你好 那就是走固定資產(chǎn)清理的。
進(jìn)來發(fā)票多少,我們開出去價(jià)稅合計(jì)多少的
這樣成本高賣價(jià)低,有差額,
你好 上面不是說進(jìn)價(jià)低嗎?
打個(gè)比方進(jìn)來發(fā)票10000元,開出去是價(jià)稅合計(jì)1萬元
進(jìn)來發(fā)票是沒稅額的,
你好 那同學(xué)就按賣價(jià)做收入,進(jìn)價(jià)做成本就可以了。
進(jìn)項(xiàng)成本1萬,但是賣價(jià)只有8849.56元,
你好 是的 這樣就是賣虧了的意思。
這樣成本大于賣價(jià),差額部分會(huì)計(jì)科目是記什么啊
你好 不用另外科目,這里成本和收入直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤就可以了。
老師我還是不理解,老師我這樣做,銷售時(shí):借應(yīng)收賬款1萬,貸其它收入設(shè)備8849.56,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅1150.44。第二是,借其它收入設(shè)備8849.56元,固定資產(chǎn)清理8849.56元,進(jìn)來發(fā)票時(shí),借應(yīng)付賬款1萬元,貸固定資產(chǎn)1萬元,
這樣我公司固定資產(chǎn)還有1150.44元,應(yīng)該怎么做了
你好 銷售時(shí) 借應(yīng)收賬款1萬 貸其他業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)來發(fā)票 借其他業(yè)務(wù)成本 1萬 貸應(yīng)付賬款 1萬
進(jìn)來發(fā)票可以分兩筆 借其他業(yè)務(wù)成本 1萬 貸固定資產(chǎn)1萬 借固定資產(chǎn)1萬。貸應(yīng)付賬款1萬