你好,企業(yè)自己的業(yè)務用車或者租入的業(yè)務用車油費進項可以抵扣的
老師好,我家一般納稅人,加油票來專票可以抵扣嗎
老師,我企業(yè)是一般納稅人,可以取得加油費專用發(fā)票,用來抵扣進項稅額嗎?
加油發(fā)票的專票可以抵扣嗎?為什么沒有見過哪個一般納稅人抵扣加油的專票呢
老師你好,我是一般納稅人,有張加油發(fā)票可以抵扣嗎?
老師一般納稅人,加油專票可以抵扣吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,出差的住宿發(fā)票和招待客戶的餐票,或者招待客戶的住宿票都是專票可以抵扣嗎
你好,招待客戶的專票不能抵扣
老師那去飯店吃飯開回來的專票什情況下可以抵扣
你好,餐費基本上都不能抵扣進項
老師那我家開回來餐費的專票,我也認證了,分錄怎么 做啊
你好,做進項稅額轉出借管理費用-業(yè)務招待費等貸應交稅費-應交增值稅/-進項稅額轉出。