你好 ,填寫(xiě)的時(shí)間不對(duì),減除費(fèi)用容易不對(duì)的呢
老師你好,個(gè)稅申報(bào),新增加的公司,在添加人員時(shí),受雇從業(yè)時(shí)間就選擇從1月1日開(kāi)始有沒(méi)有影響,因?yàn)橐膊恢涝瓉?lái)會(huì)計(jì)申報(bào)填的是什么時(shí)候的
轉(zhuǎn)市局通知:總局8月1日開(kāi)始,增值稅及附加合并申報(bào),同時(shí)部分表項(xiàng)內(nèi)容實(shí)施精準(zhǔn)比對(duì)。為做好此工作,納稅人7月申報(bào)期內(nèi)將2017年1月1日起勾選認(rèn)證的憑證,全部申報(bào)抵扣,否則抵扣不了。老師,我沒(méi)有明白這句話是什么意思,是從7月份開(kāi)始。全部申報(bào)抵扣是什么意思
@郭老師 老師 我們實(shí)際沒(méi)有研發(fā)項(xiàng)目 可是三季度申報(bào)所得稅的時(shí)候稅務(wù)通知說(shuō)1-9月研發(fā)費(fèi)用可做100%加計(jì)扣除,我們就扣除了30多萬(wàn)元 這30多萬(wàn)元就是從每月申報(bào)工資的員工當(dāng)中選的6個(gè)人計(jì)算的 這個(gè)金額需要在賬上體現(xiàn)嗎? 因?yàn)槲覀兂晒ι暾?qǐng)了科技型中小企業(yè) 所以可以享受這個(gè)100%加計(jì)扣除
老師好,請(qǐng)問(wèn)1、A公司和B公司是同一個(gè)法人的小規(guī)模納稅人,B公司是23年11月份注冊(cè)的,11月和12月的個(gè)稅都是零申報(bào)的,工人在A公司發(fā)的工資,但12月份有2筆共5萬(wàn)的收入發(fā)票,會(huì)有影響嗎? 請(qǐng)問(wèn)2、B公司 申報(bào)企業(yè)年報(bào)的時(shí)候人數(shù)該怎么填呢?我在申報(bào)B公司年報(bào)的時(shí)候人數(shù)報(bào)了2人,沒(méi)有通過(guò)不知道是不是這個(gè)原因。因?yàn)閭€(gè)稅零申報(bào),卻又有2人,請(qǐng)教老師一下
你好老師,我今年購(gòu)進(jìn)一批貨很大量,單獨(dú)租了倉(cāng)庫(kù),發(fā)生大額倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),這批貨買家項(xiàng)目拖到明年才接受,結(jié)算之前發(fā)生的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以明年結(jié)算時(shí)再進(jìn)費(fèi)用嗎
房開(kāi)企業(yè)在報(bào)送增值稅報(bào)表時(shí),土地抵減的銷項(xiàng)稅額報(bào)在增值稅報(bào)表的哪張附表啊?
現(xiàn)在實(shí)繳注冊(cè)資本金需要驗(yàn)資嗎?
老師,我們25年1季度小規(guī)模504萬(wàn),超了500萬(wàn)了,9月26稅務(wù)局通知了,我們?cè)?月30調(diào)增過(guò)4季度的增值稅,所以我不知道,這種情況,我們10月變更一般納稅人,需要補(bǔ)繳4到9月的增值稅嗎
老師,我廠新建啤酒廠,設(shè)備正在安裝調(diào)試,沒(méi)正式生產(chǎn),但是老板從外地購(gòu)進(jìn)成品酒銷售了,籌辦期不能有損益,該咋辦?
以前工資5000元?jiǎng)倽q工資到6000社保需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整這樣是調(diào)整幾個(gè)月
收到的高新技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)的錢 匯算清繳需要納稅調(diào)減嗎
老師,小規(guī)模月度不超 10免稅,是不是包含普票和專票的銷售額
老師你好,想問(wèn)下公司員工給另外一家公司干活,公司會(huì)結(jié)算單我們公司,之前是計(jì)提的公司多的沖銷售費(fèi)用,那銷售費(fèi)用不夠充的也就是小于了這個(gè)金額到時(shí)候怎么處理呢?
老師好:想了解下,增值稅一般納稅人,輔導(dǎo)期管理辦法,現(xiàn)在還適用嗎?實(shí)際操作層面,還有預(yù)繳增值稅的說(shuō)法嗎?