不可以 安發(fā)票抵扣的
小規(guī)模去稅局代開9萬專票,我按3%交增值稅交2621元,對(duì)方是一般納稅人按13%抵扣進(jìn)項(xiàng)10353元嗎?這項(xiàng)業(yè)務(wù)稅局倒虧10353-2621差額嗎?
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人開物業(yè)管理費(fèi)的增值稅專用發(fā)票稅率是6%,那交稅也是按開發(fā)票上的稅額交嗎?如有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個(gè)是一般納稅人和小規(guī)模的稅率的一種說法嗎?
【案例】:A公司為增值稅一般納稅人業(yè)務(wù)1:2020年9月發(fā)生有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù),開具4張13%稅率的增值稅專用發(fā)票,金額合計(jì)1200000元,稅額合計(jì)156000元(銷項(xiàng)稅額);銷售應(yīng)稅貨物,開具1張13%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額80000元,稅額10400元(銷項(xiàng)稅額)。業(yè)務(wù)2:購進(jìn)按規(guī)定允許抵扣的國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得1張9%增值稅專用發(fā)票,金額50000元,稅額4500元(進(jìn)項(xiàng)稅);取得1張注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)2000元,民航發(fā)展基金50元,燃油附加費(fèi)120元(進(jìn)項(xiàng)稅);取得5張注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,票面金額合計(jì)2060元(進(jìn)項(xiàng)稅)··購進(jìn)一棟不動(dòng)產(chǎn),取得1張9%增值稅專用發(fā)票,金額1500000元,稅額135000元(進(jìn)項(xiàng)稅)。業(yè)務(wù)3:該企業(yè)當(dāng)年符合增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減政策,并已通過電子稅務(wù)局提交《適用加計(jì)抵減政策的聲明》。當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額按10%加計(jì)抵減。請(qǐng)按業(yè)務(wù)內(nèi)容在增值稅申報(bào)表電子表格中填列數(shù)據(jù)。
請(qǐng)教個(gè)問題:我們公司是9月份從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人的,在7月份的時(shí)候外省有個(gè)施工項(xiàng)目當(dāng)時(shí)開的是小規(guī)模納稅人3%的發(fā)票,到10月份的時(shí)候項(xiàng)目工地上送回來一些增值稅專用發(fā)票,10月份作賬的時(shí)候能按收到的專用發(fā)票里的稅額作應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額的借方嗎?另外還有一些飛機(jī)票、火車票能按9%記入進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
老師,咨詢一個(gè)小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人的問題: ①小規(guī)模因?yàn)檫B續(xù)12個(gè)月銷售收入超過500萬,強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人的,怎么繳納增值稅?500萬元之前的數(shù)據(jù)和500萬元之后的數(shù)據(jù)分別進(jìn)行繳納嗎? ②對(duì)于500萬元之后的金額,當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人,還沒有辦理手續(xù),開具的發(fā)票可能是3%,那么在繳納增值稅的時(shí)候,這個(gè)開具了3%的增值票發(fā)票(超過了500萬元的金額部分),是否按13%繳納增值稅(沒有進(jìn)項(xiàng)稅額),還是說等到稅務(wù)局辦理完一般納稅人之后,對(duì)之后開具的發(fā)票按13%等一般納稅人的稅率進(jìn)行交稅。
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元。現(xiàn)在專管員說要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會(huì)計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評(píng)及水保費(fèi)如何寫會(huì)計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會(huì)員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
根本沒明白
安發(fā)票稅額抵扣 不能安13%抵扣
小規(guī)模開出發(fā)票的稅額是多少,一般納稅人就按多少抵扣進(jìn)項(xiàng)是嗎?
如果是普通貨物疫情期間開1% 一般納稅人13%
小規(guī)模開給一般納稅人的是多少?
如果是普通貨物疫情期間開1%
好的,謝謝