你好,所得稅是根據(jù)9月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入,成本,利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)
老師,季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是填9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年累計(jì)數(shù)嗎
老師企業(yè)所得稅季報(bào)是按照9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填報(bào)的嗎
財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),現(xiàn)在申報(bào)第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表,就是按照9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填寫(xiě)嗎還是
老師 一般納稅人 三季度的企業(yè)所得稅 上傳的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,季報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表企業(yè)所得稅季報(bào)按照納稅調(diào)整前的申報(bào)表申報(bào)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師A類報(bào)表上資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
你好,A類報(bào)表上資產(chǎn)總額就是填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的季初資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)就是了
老師數(shù)怎么寫(xiě)
你好,A類報(bào)表上資產(chǎn)總額就是填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的季初資產(chǎn)總額,季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)就是了 比如第三季度,季初資產(chǎn)總額就是填寫(xiě)6月份的期末余額,季末資產(chǎn)總額就是填寫(xiě)9月份的期末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)
老師稅務(wù)局網(wǎng)上都顯示申報(bào)成功,沒(méi)有稅款,還需要?jiǎng)e的操作嗎
你好,沒(méi)有稅款,就不需要做稅款的扣繳就是了,不需要做其他操作了
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師發(fā)票勾選完了,認(rèn)證在哪認(rèn)證
你好,是通過(guò)增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證發(fā)票
發(fā)票申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)–統(tǒng)計(jì)完成–確認(rèn) 下一步怎么操作
你好,下一步點(diǎn)擊提交認(rèn)證就是了
老師在哪個(gè)頁(yè)面,我沒(méi)找到
你好,就是增值稅勾選認(rèn)證平臺(tái),就有提交按鈕的
老師這是什么問(wèn)題,我算著數(shù)加起來(lái)一樣呀
你好,能把你單位的增值稅申報(bào)表是如何填寫(xiě)的發(fā)個(gè)圖片過(guò)來(lái)看一下嗎
這個(gè)老師
這個(gè)老師
你好,根據(jù)你提供的增值稅申報(bào)表及其附表,收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額信息沒(méi)有錯(cuò)誤啊