您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師,小規(guī)??萍计髽I(yè)。5月份對方公司多打5000元,技術(shù)服務(wù)款。當時借銀行存款,貸記應(yīng)收賬款了。9月份給對方開發(fā)票。會計分錄借應(yīng)收賬款,貸方應(yīng)付賬款。覺得不妥,應(yīng)該有稅的。9月份會計分錄咋做合適?
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財務(wù)費用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師,單位簽了一份三年的服務(wù)合同,寫明對方按月支付服務(wù)費,我方收到后按月開發(fā)票,每月會計分錄是 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅對嗎?
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做分錄
老師好,第三方公司9月份代我們發(fā)一名工人工資時發(fā)了8000元,我9月份記賬時是記的: 借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)收賬款8000 然而10月份時我申報個稅時替該名工人代扣代繳了90元個稅,我又通知了第三方把這90元扣回,在10月份發(fā)工資時發(fā)給了該工人7210元,我這樣記賬對嗎? 收入:借:應(yīng)收賬款8000 貸:主營業(yè)務(wù)收入7767 貸:應(yīng)繳稅費233 成本:借:主營業(yè)務(wù)成本8000 貸:應(yīng)付職工薪酬8000 借:應(yīng)付職工薪酬8000 貸:應(yīng)交稅費-個稅90 貸:應(yīng)收賬款7210 繳納9月屬期個稅:借:應(yīng)繳稅費-個稅90 貸:銀行存款90 個稅扣除數(shù)收回:借銀行存款90,貸應(yīng)收賬款90。 然后在11月份申報個稅時再代扣代繳90元,依次循環(huán)反復(fù)嗎?這樣我怎么感覺是給該工人多發(fā)了90元?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
明白了,謝謝老師
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老師,小規(guī)模季銷售額不到一萬,季度末要計提城建稅和教育費附加嗎?
請問是專票還是普通發(fā)票
增值稅是免稅的,季度末轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。城建稅和教育費根據(jù)政策免的。季度末計提也是零,所以不計提是嗎?
是的 不需要繳納增值稅 城建稅跟附加稅也不要計提