你好,你負(fù)數(shù)發(fā)票是這個(gè)月開具,而不是上個(gè)季度,這樣上個(gè)月繳納的稅款是不能退回的
老師,我是小規(guī)模公司,上月沒有超過30萬(wàn),沒繳稅,這個(gè)月紅沖了上月發(fā)票,還需要做憑證嗎?如果做的話怎么做?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),上月開發(fā)票超過30萬(wàn)交了稅,這月發(fā)生上月發(fā)貨退回,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣上月實(shí)際銷售額沒有超過30萬(wàn),那我交的稅能給我退回來(lái)嗎,謝謝
小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過30萬(wàn)不交增值稅,我這個(gè)月開了48萬(wàn)的發(fā)票和一張10萬(wàn)的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個(gè)月銷售算多少
老師,我3月銷售52萬(wàn)的貨,3月末開的發(fā)票,由于疫情4月6號(hào)貨還沒從物流發(fā)出去對(duì)方不想要了,我們是小規(guī)模公司,由于超過了45萬(wàn),3月得交增值稅,4月又是免稅的,那我這52萬(wàn)的貨的增值稅可以我是交還是不交,,交了我有沒有賣貨,謝謝
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人季度開發(fā)票開超30萬(wàn)了,免稅的額度用完了,要交稅,但是,其中有些開的銷項(xiàng)發(fā)票沒有使用但是跨月了,那么對(duì)于這些發(fā)票充紅的話那個(gè)月就沒超過30萬(wàn),那么是不是就不用交稅了
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金為400萬(wàn)元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(??)萬(wàn)元。
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬(wàn)增值稅申報(bào)表的收入是120萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬(wàn)臺(tái),單價(jià)為18元/臺(tái),銷售成本率為60%,變動(dòng)成本率為70%,固定性經(jīng)營(yíng)成本為20萬(wàn)元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會(huì)提高20%(即達(dá)到12萬(wàn)臺(tái)),單價(jià)、銷售成本率、變動(dòng)成本率和固定性經(jīng)營(yíng)成本保持不變,則本年的經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
謝謝老師指導(dǎo)
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝