你好,計(jì)提工資,申報(bào)工資個(gè)人所得稅都需要是真實(shí)的工資才是的
老師,你好,想請問一下關(guān)于工資計(jì)提的事情,以實(shí)際工資計(jì)提的時(shí)候,申報(bào)個(gè)稅也必須是以實(shí)際工資申報(bào)嗎
請問老師!個(gè)稅申報(bào)是按計(jì)提工資申報(bào),還是實(shí)際發(fā)放的工資表申報(bào)!
個(gè)人所得稅申報(bào)是在實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候才申報(bào)嗎,還是在計(jì)提工資的時(shí)候申報(bào)
老師我想問一下,我司申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)的工資與實(shí)際的工資有出入,請問怎么辦呀?因?yàn)槲沂前从?jì)提的工資表來申報(bào)的,到實(shí)際發(fā)工資時(shí)工資表有變動
老師您好,我想問一下,當(dāng)月申報(bào)的個(gè)稅系統(tǒng)的工資必須當(dāng)月計(jì)提嗎?下月計(jì)提可以嗎?
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
是這樣的哈,我們公司上一個(gè)會計(jì)呢計(jì)提工資的時(shí)候是已社保最低基數(shù)計(jì)提的 ,然后申報(bào)工資也沒有按實(shí)際的來,這樣的話是不是企業(yè)的成本賬面上是降低了的,
你好,這樣工資就屬于入賬金額錯誤,申報(bào)錯誤,成本費(fèi)用就降低了的
是的,我們公司的老板每次發(fā)工資都是從對公然后轉(zhuǎn)到員工賬戶上,然后每次計(jì)提的又比實(shí)際發(fā)放的少,然后現(xiàn)在就是賬上 其他應(yīng)收款—法人頭上掛了好多錢,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦??!
是對公轉(zhuǎn)法人,然后法人轉(zhuǎn)員工哈!
你好,需要把其他應(yīng)收款——法人的款項(xiàng)收回 需要根據(jù)工資情況據(jù)實(shí)申報(bào)才是的
1可是這個(gè)錢已經(jīng)發(fā)員工工資了呀!就是以為之前計(jì)提沒有按實(shí)際的來所以才會掛法人頭上的金額比較大,那后期就是按實(shí)際情況來計(jì)提申報(bào),然后盡可能按實(shí)際情況發(fā)生的成本費(fèi)用票沖其他應(yīng)收款—法人,這樣可不可以。
你好,這個(gè)錢已經(jīng)發(fā)員工工資了,那其他應(yīng)收款余額就不會很大才是的 盡可能按實(shí)際情況發(fā)生的成本費(fèi)用票沖其他應(yīng)收款—法人,這樣是可以的
好的,還有最后一個(gè)問題,員工交的個(gè)稅對企業(yè)來說有益嗎?還是只是按照實(shí)際情況申報(bào)個(gè)稅而已。
你好,談不上有益,只是代扣代繳而已
好的,明白了
那之前少計(jì)提的還可以補(bǔ)計(jì)提嗎
你好,之前少計(jì)提的,是可以補(bǔ)計(jì)提的