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你好 老師 我們是一般納稅人,7月開了一張發(fā)票 之前有留抵,抵完后還得交30,那么分錄都是怎么做啊?

2020-10-09 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 14:33

同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8138 追問 2020-10-09 14:47

老師 您寫的我不明白 您看圖片這樣對不對?

老師  您寫的我不明白  您看圖片這樣對不對?
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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:51

圖片的話 我覺得第二個分錄 沒必要的 就1,3兩個 就可以了

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同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-10-09
6月份 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額12467.08 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額27200.7 借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅14733.62
2022-08-17
同學(xué)你好 這個轉(zhuǎn)出就可以了
2023-09-19
同學(xué)你好 對的 可以少一點
2022-05-17
您好,需要做分錄,借應(yīng)交稅費未交增值稅29475.66貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)。最后應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的余額為零。
2020-08-17
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