你好,收到發(fā)票就不用暫估了,可以按發(fā)票金額入賬抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

老師,我上個(gè)月購進(jìn)一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達(dá)軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時(shí)因?yàn)橛腥霂靻?,所以就按照入庫單錄入了?shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了,紅沖上個(gè)月暫估入庫,錄完與上個(gè)月暫估相同的會(huì)計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示《核算的單價(jià)不能小于零》這個(gè)該怎么辦呀?我上個(gè)月都結(jié)帳了,這是什么原因?。?/p>
老師,我上個(gè)月購進(jìn)一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達(dá)軟件記賬(數(shù)量金額式核算),暫估入庫時(shí)因?yàn)橛腥霂靻?,所以就按照入庫單錄入了?shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了,紅沖上個(gè)月暫估入庫,錄完與上個(gè)月暫估相同的會(huì)計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示《核算的單價(jià)不能小于零》這個(gè)該怎么辦呀?我上個(gè)月都結(jié)帳了,這是什么原因?。?/p>
什么情況下可以錄暫估入庫阿 老師 我發(fā)票收到了 還沒錄采購入庫單我該怎么辦 我怎么抵扣
老師,我前面是預(yù)付賬款付的貨款,然后貨我收到了,發(fā)票沒到,暫估入庫時(shí)我怎么寫分錄?用什么科目
老師,我們廠錄重復(fù)了一樣采購物品,并且出庫了,但是不會(huì)來發(fā)票的,賬上生成暫估,現(xiàn)在做紅字入庫單和紅字出庫單,還需要藍(lán)色入庫單和紅字入庫單做對(duì)等核銷嗎?什么情況下入庫單做對(duì)等核銷
老師,對(duì)公賬戶毎筆交易的手續(xù)費(fèi)是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計(jì)做?
一般納稅人報(bào)表上得上期留抵和賬上什么科目核對(duì)
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票里邊的這個(gè)項(xiàng)目么?
老師我們是貨運(yùn)代理公司,上游車隊(duì)開過來的票是9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也要開9個(gè)點(diǎn)出去,如果其中有些費(fèi)用,稅法上是允許開6個(gè)點(diǎn)的,但車隊(duì)統(tǒng)一是以運(yùn)輸費(fèi)形式開給我們,全部9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也必須開9個(gè)點(diǎn)?
老師你好請(qǐng)問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報(bào)工資,這兩月工資申報(bào)一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對(duì)稅局說的是現(xiàn)金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調(diào)增,讓我們準(zhǔn)備勞動(dòng)合同等證明工資真實(shí)性來反駁他的質(zhì)疑,這個(gè)應(yīng)該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個(gè)合伙公司。這個(gè)合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再從合伙企業(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導(dǎo)期管理設(shè)置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個(gè)月11.1號(hào)開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務(wù),能讓供應(yīng)商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿(mào)版T3 BOM單設(shè)置了耗用量,實(shí)際領(lǐng)用只能按設(shè)置的耗用量來領(lǐng)嗎?如是實(shí)際耗用與設(shè)置的不一致怎么處理,請(qǐng)樸老師幫忙解答


收到的采購發(fā)票都可以抵扣么 是用含稅金額么
主要是采購入庫單沒做 我沒法生成材料采購憑證
你好,取得發(fā)票就不用暫估了。
也就是說 我先抵扣 然后下個(gè)月再補(bǔ)采購入庫單
可以先做一筆稅金分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 (這張后面附件付發(fā)票么)
你好,你實(shí)際收到貨物了嗎?
我們這邊是采購做采購入庫單,還沒做, 也可能沒入庫 ,發(fā)票都給我了 ,我都沒發(fā)生成借材料采購 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款的憑證 這樣我該怎么抵扣
你好,如果收到發(fā)票未收到貨物的話,是在在途物資科目下核算,或者是材料采購。
怎么做憑證
我就是沒有辦法生成借材料采購 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款的憑證 我這怎么能抵扣啊
你好, 借在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款。