你好 你實際是想問什么 。 你是計提的工資金額和實際發(fā)放的金額不一致嗎 ?
老師老板讓把這個工資的小數(shù)點去掉,但是去掉了不就和實際的對不上了嗎?
老師,我們代理記賬,工資表是對方發(fā)給我們的,工資表和個稅對的上,但是實際發(fā)放工資的金額和工資表個稅對不上,請問碰到這種情況是不是讓客戶自己去對賬,我們這邊發(fā)多少工資就做多少賬,不管客戶是多發(fā)工資還是少發(fā)工資,但如果到了明年匯算清繳客戶實發(fā)工資數(shù)和個數(shù)申報書要是對不上,是不是工資計提如果實發(fā)數(shù)少就匯算調(diào)減,如果實發(fā)數(shù)比個稅數(shù)多,就匯算調(diào)增。
老師,這個怎么樣辦,類型輸入發(fā)放工資 老師我開頭用了支付電工工資,做了一些模板,我把之前的模板全部刪掉了,但是這個地方還是刪不掉。
老師,這個怎么樣辦,類型輸入發(fā)放工資 老師我開頭用了支付電工工資,做了一些模板,我把之前的模板全部刪掉了,但是這個地方還是刪不掉。麻煩老師了
老師你好,問一下嗯,可不可以嗯做我現(xiàn)在的實收資本是待實收資本,借庫存現(xiàn)金,可不可以做一個相反的這個負數(shù)分錄,把這個實收資本沖掉,相當于實收資本就退掉了,因為現(xiàn)在已經(jīng)實際上沒有實收資本了
老師,圖中答案是什么
老師,請問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的稅費怎么做賬。小企業(yè)會計準則
老師,請問這個電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調(diào)料如果開專票稅率是多少
請問公司給股東分紅,是在公司的個稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個人所得稅嗎
實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權(quán)益嗎
請賈蘋果老師回答謝謝!應(yīng)該賬款跟別人對賬有差異,憑對賬單可以直接做賬調(diào)差異是吧
老師,我之前工作離職了,現(xiàn)在在記賬公司特別痛苦,總是想不開,我很擔心以后都找不到合適的工作了,因為我特別脆弱,還社恐。請老師開導(dǎo)一下我,我最近都抑郁了。
比如是5058.34 但是老板讓弄整數(shù)就是不要34可不可以這個5058.34是扣了社保的實發(fā)工資數(shù)的呀?
你好 這個5058.34是應(yīng)發(fā)工資金額的 。 你要按這個金額計提 。實發(fā)的時候 不發(fā)放0.34 你就做營業(yè)外收入去就行了。
實際可以這樣嗎?那不就是少發(fā)工資了嗎
你好 是的。 你實際就是零頭沒有發(fā)放了 。
那這樣做賬呢?怎么做
你好 比如 借管理費用-工資5058.34 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 5058.34 發(fā)放 :借 應(yīng)付職工薪酬-工資 5058.34 貸銀行存款 5058 營業(yè)外收入 0.34
老師把那個工資的小數(shù)點去掉做的帳就借貸不相等了的呀
你看我上面做的。 不支付的小數(shù) 你要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 。 你借貸不等 說明你自己做分錄科目金額沒有擺對。
計提的時候是計提的應(yīng)發(fā)的,幫忙看看我這個發(fā)放的時候就是把小數(shù)點去掉的呀
我感覺沒有問題但是怎么做出來就是不一樣呢!
比如 借管理費用-工資5058.34 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 5058.34 發(fā)放 :借 應(yīng)付職工薪酬-工資 5058.34 貸銀行存款 5058 營業(yè)外收入 0.34 你參考我寫的來
就是在發(fā)放的那張憑證里面多加一條營業(yè)外收入嗎?
你好 是的。 你少支付了貸方做一個營業(yè)外收入 就會平的。
好的懂了謝謝樂老師
沒事的 懂了就好 。 希望能幫到你 滿意請給予評價