同學(xué)你好 加計扣除是在交稅時直接計入其他收益中 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,銀行存款 貸,其他收益

郵政,電信,現(xiàn)代服務(wù),生活服務(wù),從事這四個行業(yè)的納稅人可享受,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計扣除,10%,其中生活服務(wù)納稅人適用15%進(jìn)項(xiàng)稅加計扣除,可是這個政策什么時候才用呢?計算應(yīng)納稅額的時候就要考慮進(jìn)去??為什么稅務(wù)師習(xí)題里沒考慮
現(xiàn)代服務(wù)的納稅人每個月進(jìn)項(xiàng)稅額加計扣除如何做賬,分錄是什么
老師。一般納稅人租賃服務(wù)的。每個月加計扣除如何入賬呢?
請問一般納稅人在繳納增值稅時候,有個現(xiàn)代服務(wù)加計扣除可以抵減銷項(xiàng)稅,分錄如何做呢?
增值稅加計扣除的怎么做賬?比如說本月的進(jìn)項(xiàng)稅額是100,加記扣除5 怎么做分錄
老師,個人把車賣給公司,應(yīng)該怎么操作
老師,樟子松板材是屬于建材嗎
工程備案填錯了信息怎么辦,比如工程合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是A,備案時填成了B,怎么處理
如果訂加班歺發(fā)票不好取得,可不可以直接列清單,員工某某訂歺費(fèi)多少,一個月匯總一次,這樣可以入帳報銷嗎,企業(yè)所得稅和個稅要交稅嗎?
老師 有些產(chǎn)品生產(chǎn)了 又不要了 下線了 怎么辦
老師,我們現(xiàn)在是電商,水果批發(fā),個體的照,稅務(wù)局現(xiàn)在下來查,必須按核定的金額交稅,可是我們確實(shí)虧損,稅務(wù)局不聽,就要求按核定的交稅,還有其他辦法嗎
退休人員返聘的工資是申報工資薪金還是勞務(wù)報酬?
1怎么判斷產(chǎn)品出口是免稅的,電子稅務(wù)局,出口退稅率,輸入商品代碼,這個代碼是報關(guān)單上的代碼嗎?但是查不到 2.國家外匯管理局?jǐn)?shù)字外平臺,這塊查詢哪些信息,用于出口免抵退
建筑公司承包鐵局的項(xiàng)目并簽訂合同結(jié)算開票,對方讓公司通過中航信用金融平臺融資到賬的款項(xiàng),回單備注是對公貸款,請問這個融資款記入短期借款?還是其他應(yīng)付款?
外貿(mào)公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)勾選了,所屬期是10月,次月申報退稅所屬期選的是自然月11月,這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額入賬的會計分錄是?


那以前的月份有加計扣除,會計沒做賬我要怎么辦
同學(xué)你好,如果沒有做,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅有貸方余額么?
對的,然后抵扣的時候也沒做分錄,關(guān)于加計抵減的進(jìn)項(xiàng)稅賬面上完全沒有反應(yīng),只在納稅申報表上面填寫了數(shù)字,下面是我整理的具體情況,麻煩您幫我看看要怎么補(bǔ)做
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方的余額有的
截至8月底。賬面上除了加計扣除的余額沒有可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅了,賬要怎么調(diào)整呢
同學(xué)你好 按加計扣除的金額 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,其他收益
2019年的也直接計入其他收益就好了嘛
不需要調(diào)整年初未分配利潤嗎
同學(xué)你好,如果是19年,需要通過以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
那企業(yè)所得稅匯算清繳的時候其他收益這個金額是可以稅前扣除的嘛?
同學(xué)你好,這個是增加利潤,需要交稅的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;