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老師,單位9月份發(fā)放工資時操作失誤多打了700到員工賬上,但是申報時數(shù)據(jù)是正確的,就是銀行轉(zhuǎn)賬多轉(zhuǎn)了700,這個會計分錄要怎么做?

2020-10-08 20:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-08 20:19

借其他應收款貸銀行存款700

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快賬用戶8042 追問 2020-10-08 20:22

就是要重新打到公司賬上這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:25

不是的,這個是你支付的分錄,如果退回來做上面相反的分錄。

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快賬用戶8042 追問 2020-10-08 20:26

那這個分錄可以一起做在支付工資的憑證上嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-08 20:30

和工資的,分錄一塊做可以。

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借其他應收款貸銀行存款700
2020-10-08
借應付職工薪酬、工資, 貸利潤分配、未分配利潤匯算清繳納稅條等。
2024-04-17
現(xiàn)在還發(fā)下去嗎?不發(fā)下去的話,職工薪酬明細表,工資薪金稅收金額里里面和實際金額減去。
2024-04-17
您好,是否繳納個稅看申報情況。9月付工資,借應付職工薪酬~工資,貸銀行存款。9月發(fā)放工資與計提之間的差額可能是社保公積金和個稅等。
2020-10-11
同學你好,工資數(shù)據(jù)計算有錯誤,建議沖銷原來憑證分錄,重新做一筆正確的分錄憑證。
2021-01-07
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