同學(xué)你好!這個的話 是可以的哦 可以直接入費用的
老師,去商場辦的購物卡送禮,開票內(nèi)容就是預(yù)付卡銷售,對于我們購買方來說,這樣的發(fā)票能不能報銷用
老師,我們公司送禮,買的商場的預(yù)售卡,開的也是預(yù)售卡發(fā)票,但是上面沒有稅額,這樣的發(fā)票能報銷嗎?
老師 ,小規(guī)模納稅人。為了送禮,購了購物卡。開的發(fā)票是預(yù)付卡銷售和充值,稅率是不征稅,這個可以報銷嗎?
老師,我們是小規(guī)模,老板拿過來的商場預(yù)售卡直接做費用可以嗎?但是預(yù)售卡的票又不是正規(guī)發(fā)票,用途我們也不知道
老師,公司送禮買的卡,發(fā)票開的預(yù)付卡銷售,按招待費報銷的,這種的可以按招待費標準稅前扣除嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
麻煩老師在看看,這個老師的回答
我知道是預(yù)付卡呀 可是你們即使自己使用 后期商場也不會給你們另外開發(fā)票的 否則就重復(fù)了 這個金額本身就不大 你們可以直接入費用的 至于商場的話 開這個票 他可以不確認收入 但是 這個是他自己的問題
那個老師為什么說不能報銷,只能當做福利費。要上個稅
企業(yè)購買預(yù)付卡將其作為交際應(yīng)酬費贈送給客戶,此種性質(zhì)屬于企業(yè)所得稅概念中的業(yè)務(wù)招待費范疇,應(yīng)憑借購買預(yù)付卡時取得的發(fā)票,按照業(yè)務(wù)招待費進行稅前扣除。