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起初建賬時有預(yù)付賬款,后期經(jīng)核實預(yù)付賬款錯誤,實為0,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣調(diào)賬?

2020-10-08 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-08 09:49

同學(xué)你好!這個的話 借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶6523 追問 2020-10-08 09:51

期初建賬的時候,因為所有數(shù)據(jù)都是估算,差額部分計入了未分配利潤,不用直接調(diào)未分配利潤,先計入營業(yè)外支出,年末再做結(jié)轉(zhuǎn),是嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-10-08 09:53

嗯嗯 這個只能這樣處理了 本來就不準(zhǔn)確哈

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快賬用戶6523 追問 2020-10-08 09:53

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-08 09:54

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學(xué)你好!這個的話 借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款
2020-10-08
借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸預(yù)收負(fù)數(shù),
2021-01-15
你兩個科目對沖 借應(yīng)付帳款貸預(yù)付賬款
2020-10-14
你好,這個沒錯是很正常的。
2024-12-04
借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
2022-01-22
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