勞務(wù)報酬屬于綜合所得,可以減除費(fèi)用,由于只培訓(xùn)了一個月,所以可以扣除的費(fèi)用是5000。這個5000并不是題目告訴的住宿費(fèi)5000 應(yīng)納稅所得稅=125000-5000
老師您好,請問這個應(yīng)納稅所得額怎么計算呢?過程怎么算
老師您好,請問這張表的怎么計算呢,麻煩寫下計算過程,謝謝
您好,請問一下小微企業(yè) 應(yīng)納稅所得額是117376.03 應(yīng)納所得稅額是11731.6 差額是105638.43這個差額是怎么計算出來的
老師您好,企業(yè)所得說應(yīng)納稅所得額沒超過100萬,怎么計算,超過100萬不超過300萬怎么計算呢,使用哪個稅率
綜合所得應(yīng)納稅額過程怎么算的呢
填報 增值稅申報表主表 建筑服務(wù)-工程服務(wù) 應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)收勞務(wù)銷售 填哪一欄
老師早。訴訟時效屆滿,債務(wù)人獲得抗辯權(quán)是啥意思。
2025.4-6月個人代扣社保多計提共計494.72元,能在2025.7月紅沖多計提的494.172元?具體怎么做分錄?
填報 增值稅申報表主表 建筑服務(wù)-工程服務(wù) 應(yīng)稅貨物銷售和應(yīng)收勞務(wù)銷售 填哪一欄
營業(yè)執(zhí)照第一個寫的租賃,但我們主要經(jīng)營鋼結(jié)構(gòu)加工和安裝,想問一下把國標(biāo)行業(yè)改一下,改成哪個行業(yè)好,為了開票時的不必要麻煩
老師好,會計在2月的時候做了一筆其他業(yè)務(wù)收入,可是申報的時候沒申報這其他業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致報表和賬不一致如何處理呢?具體操作流程步驟謝謝
老師,車輛賣出的公司是一般納稅人
老師,購買給職工用的防暑降溫的比如西瓜,雪糕,葡萄糖這些的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司注冊資本和資產(chǎn)負(fù)債表上實收資本一致,每年年報上有實繳資金,但是我在國家公示糸統(tǒng)里面沒有看見實繳明細(xì),在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上(就是工商注冊那個網(wǎng))也沒有看見備案,請問這個實繳金額去哪里看是正確的?
我賣出去的貨,有一部分對方給退回來了,請問我是不是得開紅字發(fā)票?那我怎么開紅字發(fā)票?
跟答案的不一樣
跟答案計算的不一樣呢