你好,如果你的工人可以區(qū)分出每個人具體生產(chǎn)什么產(chǎn)品該工人的工資就直接計入生產(chǎn)成本-某產(chǎn)品,如果不能就先都計入制造費用,月底再按分配標準去分配到各產(chǎn)品里
老師,你好。我遇到一個問題,希望老師能用你的專業(yè)幫我解惑。就是我們四個人一起出錢成立一個公司,四個人都一起上班。ab負責電話銷售,cd負責運營和完成訂單。如果ab沒有專業(yè)知識,如果電話客戶,遇到問題,也是要cd解答。等ab接單了,去客戶那里交接資料回來,就交給cd做,接下來工作全部都是cd負責。大家的底薪是一樣的?,F(xiàn)在就是其中bd合伙人認為大家都是老板,工資一樣,按上班小時計算工資,但是ac覺得應該底薪加提成。因為ac距離公司很遠,本身成立的時候就說好她們上班時間短些,和周末不上班。但是bd家離公司很近,他們都會來公司上班,如果按照上班時間來計算,a覺得不合理,因為公司的訂單幾乎都是她接回來,但是她上班時間比較短,按照大家一樣底薪給,那么她小時數(shù)就少了,拿到的錢也會少。我也覺得合理。老師,請問這個情況,怎么樣分配好呢?
老師好 核算單個產(chǎn)品成本,人工成算怎么算? 工資底薪1470 平時加班1470/22/8*1.5=12.53 周未加班1470/22/8*2=16.7
老師好,案例: 有一家個人獨資企業(yè)業(yè)主是王平,2021年取得營業(yè)收入200萬,營業(yè)成本90萬,稅金及附加15萬(包含已經(jīng)預繳的個人所得稅3萬); 銷售費用15萬; 管理費用30萬(其中業(yè)主王平的工資薪金8萬,其他員工的工資薪金20萬,業(yè)務招待費2萬); 財務費用3萬; 營業(yè)外支出5萬,為行政性罰款支出。王平除以上經(jīng)營所得外,未取得綜合所得。 2020年,王平費用減除標準6萬元;專項扣除3萬,專項附加扣除3.6萬元(其中子女教育1.2萬,贍養(yǎng)老人2.4萬)。 計算: 經(jīng)營所得利潤總額=200-90-15-15-22-30-3-5=20萬。 業(yè)務招待費調(diào)整: 2×60%=1.2萬,200×5‰=1萬元,調(diào)增=2-1=1萬。 不允許扣除的項目: (1)業(yè)主工資8萬; (2)行政性罰款支出5萬; (3)個人所得稅3萬。 應納稅所得額 =20+1+8+5+3-6-3-3.6=30.4萬; 應納稅額 =30.4×30%-4.05=5.07萬; 應補繳稅額 =5.07-3=2.07萬。 麻煩看下 這個有沒有問題 謝謝
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過制造費用過渡)。②借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險,因為這些人是臨時季節(jié)性用工(沒有簽臨時工合同)每個人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報報稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個稅都是相符,如果我在23年5月進行所得稅調(diào)整的時候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風險?沒通過應付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請問老師該如何處理這個棘手的問題?
你好,請問成本怎么算的,公司是制造企業(yè)來料加工。需要人工算成本,沒正規(guī)系統(tǒng)。有五條生產(chǎn)線白夜班SMT車間。月薪工資只有8個人加上老板他們,其他人員底薪+加班制。
老師你好!分紅都沒有交個稅,現(xiàn)在未分配利潤過來,怎樣來降低未分配利潤,現(xiàn)在未分配利潤過大,股東需要變更,是不是按占比核算未配利潤,才能股東變更,這時也需要交20%分稅,例如未分配利潤有400個,占比50%,股東400*0.5*0.20=40萬元,這是交股權(quán)轉(zhuǎn)讓費用,老師是這樣核算嗎?
老師,電商公司中途把企業(yè)支付寶入賬,期初支付寶有余額,怎么處理合適
老師您好,公司剩下25的進項稅額未抵扣,如果公司不開了,這些稅可以申請稅務局退回嗎
@董老師,我想我們肯定要每個月編了,因為老板很關(guān)注外單的利益,而且經(jīng)常要受日本那邊檢查,要發(fā)送報表。
老師殘疾人保證金,必須按照實際數(shù)字交嗎,以前都可以象征性交點的
一般納稅人公司收到的水費發(fā)票里的水資源和污水處理費是免稅和不征稅,但是公司有部分房子是出租給公司使用,開給租戶公司的對應稅率是3個點,但是這個月稅務局通知我們要按9個點開票,并補全以前所有的應該按9個點開的發(fā)票而按3個點開的差價,我想問一下老師,這樣我要補前面大概有四年的6個點的差價我們公司就自己承擔了,后期把我們應收租戶的水費單價和水資源單價和污水處理的單價都做相應的增加,可以嗎?因為正常轉(zhuǎn)售的水電費應該是不能隨意加價的吧?麻煩有了解的老師回答下,謝謝!
給別人開專票只填企業(yè)名稱和統(tǒng)一社會信用代碼行么
老師,增加裝修裝飾經(jīng)營范圍流程有嗎?不需要增加資質(zhì)類證書吧?
掃碼失敗是怎么回事?登錄不上
老師,麻煩問下個人欠了公司70萬,然后通過薪薪通平臺,付給了勞務公司70萬,公司又欠勞務公司70萬,勞務公司收到了錢就不想給公司了,公司欠他們錢,那這個個人欠款公司怎么平賬呢?怎么處理合適呢?