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員工發(fā)生工傷了,企業(yè)墊支的工傷費(fèi)用 這個(gè)賬要怎么做?

2020-10-07 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-07 16:20

你好 后期社保給報(bào)銷的是嗎

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快賬用戶6487 追問 2020-10-07 16:21

我們是雇主險(xiǎn)會(huì)賠款下來(lái)

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:21

借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:22

賠付之后,做相反的分錄就可以。

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快賬用戶6487 追問 2020-10-07 16:24

如果有沒有全部賠付下來(lái)的部分,這個(gè)賬要怎么做?需要通過應(yīng)付職工薪酬-工傷賠款 這樣的科目來(lái)過渡一下嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:25

單位負(fù)擔(dān)的話,就需要通過應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶6487 追問 2020-10-07 16:27

應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目是什么?工傷??

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齊紅老師 解答 2020-10-07 16:29

你好好,二級(jí)科目福利費(fèi)的。

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你好 后期社保給報(bào)銷的是嗎
2020-10-07
同學(xué)你好,可以先入企業(yè)的費(fèi)用 借 費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 等到社保報(bào)銷時(shí),紅沖費(fèi)用 借 -實(shí)際金額的費(fèi)用 借 銀行存款。紅沖掉即可
2024-01-03
您好,同學(xué)。“現(xiàn)有的票據(jù)”先單獨(dú)保存即可。
2023-10-19
計(jì)入到管理費(fèi)用福利費(fèi)
2023-09-15
你好,差額這個(gè)1000,你們計(jì)入管理費(fèi)用,福利費(fèi)。
2024-12-02
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