同學(xué)你好,可以先入企業(yè)的費(fèi)用 借 費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 等到社保報(bào)銷(xiāo)時(shí),紅沖費(fèi)用 借 -實(shí)際金額的費(fèi)用 借 銀行存款。紅沖掉即可
老師,員工意外受傷工傷,社保已經(jīng)報(bào)銷(xiāo),該給員工的已經(jīng)全部結(jié)清 。之前公司還買(mǎi)了員工意外險(xiǎn),現(xiàn)在保險(xiǎn)公司錢(qián)匯入公司,這個(gè)分錄怎么做?
新辦制造企業(yè)公司參保了老板的社保,其它人只參保了工傷險(xiǎn),從計(jì)提到發(fā)放到繳納會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,企業(yè)員工受傷醫(yī)藥費(fèi)先報(bào)銷(xiāo)入帳了,然后保險(xiǎn)公司賠付給公司,錢(qián)打到公司賬戶(hù),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師、員工在企業(yè)受傷了產(chǎn)生的醫(yī)藥費(fèi)怎么做賬?此此員工以上社保,未上職工意外險(xiǎn)
老師,我單位員工發(fā)生工傷,單位交了工傷保險(xiǎn),現(xiàn)在工傷認(rèn)定和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)還沒(méi)下來(lái),我們企業(yè)墊付的款項(xiàng)掛其他應(yīng)收款,可現(xiàn)有的票據(jù)要怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類(lèi)科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請(qǐng)問(wèn)手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒(méi)過(guò)期。怎么解決?剛買(mǎi)的25年的中級(jí)敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬(wàn)5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬(wàn)955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫(xiě)么,能說(shuō)下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
老師,報(bào)銷(xiāo)怎么沖應(yīng)付賬款呀
報(bào)銷(xiāo)你已經(jīng)收款了 借紅字費(fèi)用 借銀行存款哦
沒(méi)懂,企業(yè)墊付時(shí),借其他應(yīng)收款 員工5萬(wàn) 貸:銀行,發(fā)票到手借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 員工,差額員工給退了,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 員工,
你的應(yīng)付賬款怎么平,請(qǐng)老師寫(xiě)個(gè)全套的分錄
我說(shuō)的分錄是未來(lái)社保那邊報(bào)銷(xiāo),會(huì)打款到你們企業(yè)的那個(gè)時(shí)點(diǎn)
你說(shuō)的分錄紅沖也沒(méi)提到應(yīng)付賬款呀
墊付 借 其他應(yīng)收5 貸 銀行 5 收員工醫(yī)院的發(fā)票 借銷(xiāo)售6 貸其他6 差額給員工 借 其他應(yīng)收 1 貸 銀行 假如未來(lái)社保那邊報(bào)銷(xiāo)了3 借 銷(xiāo)售 -3 借銀行3 同學(xué),這么說(shuō)的話,理解嗎?
明白了,可還有一個(gè)問(wèn)題,這是23做的費(fèi)用,24年才能報(bào)銷(xiāo)到賬,可以沖24年的費(fèi)用嗎,還是做到未分配利潤(rùn)呀?
同學(xué),等對(duì)方24年開(kāi)票,做到24年費(fèi)用??梢缘摹?
票醫(yī)院都開(kāi)了,開(kāi)的23年,這不做到23年費(fèi)用了嗎,社?,F(xiàn)在還沒(méi)給報(bào),說(shuō)24年2月大概才能報(bào)銷(xiāo)到賬戶(hù)
如果是已開(kāi)票的情況,先暫估23年費(fèi)用。報(bào)銷(xiāo)到賬24年時(shí),沖24費(fèi)用。
咋還暫估費(fèi)用呢,直接不就做銷(xiāo)售費(fèi)用 福利費(fèi)里了嗎,
同學(xué)你好,早上老師看錯(cuò)消息,深感歉意,如果23年已經(jīng)開(kāi)了,就實(shí)際的入賬即可,不用暫估。
那24年報(bào)銷(xiāo)款到賬,能充沖24年當(dāng)年的費(fèi)用嗎
是的,金額不大,直接沖24年費(fèi)用老師認(rèn)為是可以的。