你好,抵扣發(fā)票是以什么作為依據(jù),這個(gè)是什么意思呢? 如果是一般納稅人取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額就可以認(rèn)證抵扣啊
老師,ETC過(guò)路費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在是電子發(fā)票吧,怎么抵扣認(rèn)證,怎么取得有效票據(jù)作為憑證后付依據(jù)
老師,你好,抵扣發(fā)票是以什么作為依據(jù)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅有些行業(yè)打折扣作為計(jì)稅依據(jù),在什么文件中可以查到?
你好買(mǎi)機(jī)票的電子行程單可以作為進(jìn)賬抵扣的依據(jù)嗎?怎么計(jì)算抵扣金額?
老師您好,航空運(yùn)輸電子客票行程單里的民航發(fā)展基金可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的基數(shù)嗎?還是只能以票價(jià)和燃油附加費(fèi)為抵扣依據(jù)?
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫(xiě)著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)車(chē)間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒(méi)有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類(lèi)開(kāi)票類(lèi)目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)???
老師,來(lái)報(bào)銷(xiāo)很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
老師。你好,我們之前每個(gè)月抵扣發(fā)票就按照開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)來(lái)抵扣相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)
但是,今天會(huì)計(jì)說(shuō) 我們單位的稅負(fù)率太低,只有千分之二,我們是做鋼結(jié)構(gòu)的加工的,應(yīng)該按進(jìn)銷(xiāo)存來(lái)抵扣發(fā)票的
你好,如果是一般納稅人取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額就可以認(rèn)證抵扣啊 如果需要控制好增值稅稅負(fù)率,就需要控制好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,并不是取得了多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就全部當(dāng)月認(rèn)證抵扣的
就是的,我們是稅負(fù)率太低
你好,如果是一般納稅人取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額就可以認(rèn)證抵扣啊 如果需要控制好增值稅稅負(fù)率,就需要控制好進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證,并不是取得了多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就全部當(dāng)月認(rèn)證抵扣的 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
沒(méi)有的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝