你好 你們應該是預存了電費 在按實際的電費來開票?是嗎
一般納稅人,繳納電費實際交的比開票金額多,怎么做分錄
所得稅季度預交和實際交納分錄怎么做?一般納稅人
比如個人繳納電信費金額是200元,實際公司付款給個人金額也是200元,但是發(fā)票金額是199元,像這種應該怎么做分錄,分錄分別是什么?
增值稅實際多交了一分錢,怎么調(diào)整賬面?。孔鲈鯓拥姆咒??比如說上個月銷項稅額是100.02實際繳納100.01
老師,實際繳納的增值稅比開票的稅額多一分,會計分錄該怎么做,那一分應該計入什么科目
[托腮]我想咨詢房地產(chǎn)企業(yè)的確認收入節(jié)點。 目前房企是已經(jīng)交鑰匙(使用權(quán))并且確定了住宅使用交付許可,但是還沒有給業(yè)主辦理產(chǎn)權(quán)證。這種情況下應該還是限制性存款,不能確認收入吧
老師,我們公司買的水泥用什么入庫,是毛重還是凈重呢?
建筑行業(yè),公司如果為一般納稅人或者小規(guī)模納稅,異地施工時,在項目所在地預繳稅款時,預繳的增值稅稅率是多少?發(fā)票假如都是開的專票3%勞務費
老師,請問一下現(xiàn)在25年的企業(yè)所得稅到時候還是300萬以下利潤5%繳納嘛?
公司A占股45%,現(xiàn)在A要把其中的25%,轉(zhuǎn)讓給另外一個人B,是0轉(zhuǎn)讓,不涉及到資金。B之前不是公司的股東,是新增加進來的。公司利潤是虧損,不存在分紅。這個還需要繳納個稅嗎
公司增值稅留抵金額14萬多,計入資產(chǎn)負債表的哪個項目合適?其他流動資產(chǎn)or其他非流動資產(chǎn)or應交稅費
請問購買理財產(chǎn)品分錄可以怎么做
老師,我們公司是個一般納稅人的勞務公司,有幾個單位掛靠我們,開的發(fā)票都是3個點的簡易計稅發(fā)票,我們稅點是這樣收的,增值求是按3個點收,附加稅是按增值稅的12%收,印花稅是萬分之三,水利基金是萬分之五,企業(yè)所得稅是按開票金額的2%收,另外提供開票金額*0.92的成本票,這個稅點收的高嗎?目前看領導不想要成本票了,想在不開成本票的前提下了扣款,扣幾個點合適
老師好,我們有個客戶, 目前給我們付了1300,想開1500的票,自己吃200回扣,怎樣操作比較好呀
工商年報有一個數(shù)字填錯了, 怎么更正,保留成了千
不是他們發(fā)給我的繳費金額是440但給我們開票是420
你好 那意思就是少開票了 。 你就找對方補開20給你們。
只是一兩塊那種呢
你好 看對方補開不了 。如果不補開的 你就以實際發(fā)生的金額來做賬 沒有發(fā)票的部分匯算調(diào)增
怎么匯算調(diào)增呢
你好到時填寫納稅調(diào)整表 選擇扣除類項目 其他里面去調(diào)整。 你先知道這個 具體匯算填報的時候具體問 。
普票也需要嗎
你好 是的 不管你普票還是專票 如果實際金額大于了發(fā)票 。 發(fā)票沒有開夠的部分 就得匯算調(diào)增
那有幾個月他開多了,但也沒有預交,那怎么辦
你好 開多了的發(fā)票最好是退回去重開。 避免虛開發(fā)票風險。
那已經(jīng)好幾個月了,退不回去怎么辦該如何做賬啊
主要是對公轉(zhuǎn)過去的
你好 退不回去的 以發(fā)票為準來做賬 。 到時少支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 。
借管理費用電費 貸銀行存款 營業(yè)外收入嗎
你好 是的 比如發(fā)票是10元 你支付了8元 少付款2元 借管理費用電費10 貸銀行存款8 營業(yè)外收入2
如果發(fā)票是8元,我支付了10元,給多付了2元,但也沒有預繳是他們少開了,我做賬是不是要借:預付賬款2 貸:管理費用8 銀行存款10嗎
你好 是的, 那你這個預付賬款后期還得走一筆 :借 營業(yè)外支出2貸預付賬款2 如果不補發(fā)票給你們的 。
本期補分錄還是后期補分錄呢
你好 你可以本期直接補做就行了。 或者你直接用營業(yè)外支出 替代預付賬款就行了。 不用那么麻煩。