你好,同學(xué)。 要根據(jù)你的銷售收入和成本來確定的。 你這要對(duì)領(lǐng)料部分進(jìn)行規(guī)范,要能夠獲取領(lǐng)料的實(shí)際金額部分。
老師好,我剛進(jìn)一家沙廠他們前期也沒有會(huì)計(jì)!針對(duì)成本這塊他們每月讓盤存在這里是實(shí)行不了的!也沒有人去做領(lǐng)料這塊工作!就直接購進(jìn)(有數(shù)字)再直接加工成成品沙直接賣!問題是購進(jìn)時(shí)每天都會(huì)進(jìn)行,但賣就不一定!所針對(duì)這塊成本我該如何給他們?nèi)ヒ?guī)劃!問老總,老總說這里還真沒人知道準(zhǔn)確一噸成本能生產(chǎn)多少沙?所老師您看我該如何處理這塊,萬分感謝
老師好,可知道沙廠成本利潤率在多少??我上個(gè)月剛來,前期沒有賬,目前采購材料平均成本每噸46,人工成本每噸13 制作沙出來每噸平均價(jià)在84,現(xiàn)在我碰到的情況就是每月領(lǐng)用多少用料并不能取得,請(qǐng)問我該如何估算領(lǐng)料這塊?或說如何算這塊成本?謝謝
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
廖君老師是否還在?希望您再接題”您好,我認(rèn)為政策和文件沒有用,要跟工資掛鉤,我們一個(gè)項(xiàng)目多少利潤,沒有完工前每月匯報(bào)成本發(fā)生多少,發(fā)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,這樣他就知道是不是發(fā)票沒有來,另外我覺得這些物資部和工程部付過錢了,沒有來發(fā)票,我們財(cái)務(wù) 是知道的,月末要把往來余額明細(xì)核對(duì),讓項(xiàng)目相關(guān)人員取得發(fā)票,這個(gè)情況的出現(xiàn),財(cái)務(wù)也有責(zé)任,我們沒有及時(shí)反饋“-------第1種情況,工程部沒有做工程計(jì)量單都是甲方說結(jié)多少就結(jié)多少(關(guān)系工程)所以成本票據(jù)是財(cái)務(wù)根據(jù)收款情況提供給工程部,第2種情況付款會(huì)計(jì)是最后知曉,票據(jù)審核是出納在審,會(huì)計(jì)半真空。所以這個(gè)失誤在所難免,請(qǐng)教廖君老師,這一塊如何加強(qiáng)財(cái)務(wù)上的管理呢?
你好老師。成本 我們企業(yè)是制造業(yè)。然后之前的會(huì)計(jì)成本上使用的月末一次性加權(quán)平均法。 1.現(xiàn)在倉庫在倉庫erp系統(tǒng)的賬上面做到跟實(shí)際領(lǐng)料實(shí)時(shí)做單結(jié)算。就是生產(chǎn)部去倉庫領(lǐng)料的時(shí)候,倉庫會(huì)根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)多給生產(chǎn)部一些物料當(dāng)作預(yù)補(bǔ)損耗用。等產(chǎn)品入庫之后,再把當(dāng)初領(lǐng)出的預(yù)補(bǔ)損耗物料退回倉庫。假設(shè)生產(chǎn)一個(gè)A產(chǎn)品需要B材料3個(gè),倉庫就會(huì)給B材料5個(gè)給生產(chǎn)部。而且也同時(shí)在erp系統(tǒng)上面記錄。 3.可是現(xiàn)在因?yàn)槲覀儺a(chǎn)品生產(chǎn)周期在一個(gè)月左右,所以導(dǎo)致會(huì)有跨月的情況。生產(chǎn)A產(chǎn)品只需要2個(gè)B物料,可是倉庫數(shù)據(jù)上顯示領(lǐng)出去了6個(gè)B物料。我不清楚這個(gè)物料用了多少損耗。 請(qǐng)問我應(yīng)該如何處理和計(jì)算這個(gè)產(chǎn)品的成本才對(duì)?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
感謝老師,領(lǐng)料這塊在他們這特殊行業(yè)里真得很難確定,因他們私人老板感覺沒必要!只要掌握購進(jìn)多少和銷售多少即可!哎,所我犯難了!不知如何來結(jié)轉(zhuǎn)他們成本??
我現(xiàn)在購進(jìn)數(shù)量和銷售數(shù)量能確定,由于購進(jìn)材料(麻谷 石子等等)經(jīng)過加工會(huì)有損耗,(我也查了這方面相關(guān)資料損耗在5%),而在加工沙中,他們也會(huì)加水進(jìn)去進(jìn)行加工,所就會(huì)虛增沙重量,至于制造出一噸沙需要多少水在里面,我無法取得數(shù)字,所這樣一來二去,老師您看是否讓他們用料和加工好的重量大概持平???若差不多可以持平,我們算成本時(shí),就直接根據(jù)出沙量噸位當(dāng)做是領(lǐng)料重量可行??
那你這要和領(lǐng)導(dǎo)人溝通,然后讓他們配合你,要不然你是計(jì)算不出準(zhǔn)確 的成本 的。 你可以考慮,暫估,按暫估的定額耗用來結(jié)轉(zhuǎn)處理
他們說,目前這行業(yè)還真沒個(gè)準(zhǔn)確成本的,還說真算不出來??!哎,我太難了
預(yù)估一個(gè),比如按經(jīng)驗(yàn) 預(yù)估每生產(chǎn)一件或一噸會(huì)用多少材料,然后用生產(chǎn)或銷售數(shù)量*耗用量計(jì)算
嗯嗯只能這樣了,等下跟他們商量下下,感謝老師
不客氣,祝你工作愉快。