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Q

老師,公司交電話費(fèi)老板用支付寶交的,只有一個費(fèi)用報銷單,這樣可以入賬嗎?可以作為公司的費(fèi)用扣除嗎?

2020-10-03 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-03 10:09

可以做賬 你老板自己的做福利費(fèi)

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快賬用戶6572 追問 2020-10-03 10:12

老師,做福利費(fèi)該怎么做??? 入賬時 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-老板 是這樣嗎?老師。如果不對,麻煩您幫忙寫下整個過程的分錄,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-03 10:19

借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶6572 追問 2020-10-03 10:25

老師,為什么我們應(yīng)付職工薪酬呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 10:26

福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核算

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快賬用戶6572 追問 2020-10-03 10:37

老師,這樣做的意思是老板自己出錢,給公司做福利了是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 10:45

不是的 借老板的以后還錢給你老板

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快賬用戶6572 追問 2020-10-03 12:34

老師,那這樣可以在稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:34

不可以沒有發(fā)票的不可以

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快賬用戶6572 追問 2020-10-03 12:36

老師,我再和您確認(rèn)一下,可不可以借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-老板,這樣做賬可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-03 12:48

你單位的固話可以 沒有發(fā)票一樣不能抵扣所得稅

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快賬用戶6572 追問 2020-10-03 13:06

就是可以入賬,公司掙錢了還給老板,但是不能所得稅前扣除,對嗎老師?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 13:15

你好 是的 是這么理解的

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快賬用戶6572 追問 2020-10-03 13:19

老師,不能所得稅前扣除的,在匯算清繳的時候要做納稅調(diào)增,但是這一年的賬那些要調(diào)增到時候要那些票一筆一筆的對嗎?實(shí)際工作中應(yīng)該怎么操作呀?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 13:38

不允許抵扣的你做賬中可以單獨(dú)做筆記 單獨(dú)記錄出來

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快賬用戶6572 追問 2020-10-03 13:44

老師,匯算清繳的時候比如有5筆賬不能所得稅前扣除,總金額是10000,應(yīng)納稅所得額小于100萬,那么納稅調(diào)增的時候是直接做 借:所得稅費(fèi)用10000X5% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10000X5% 這么做對嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-10-03 13:45

需要補(bǔ)稅的話可以的

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快賬用戶6572 追問 2020-10-03 13:47

老師,什么情況下不需要補(bǔ)稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-03 13:47

調(diào)增之后還是虧損的不需要

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可以做賬 你老板自己的做福利費(fèi)
2020-10-03
你好,需要取得發(fā)票會收據(jù)入賬
2020-08-17
你好,可以的,你的支付明細(xì)就可以。
2021-03-21
不可以全額扣除,業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
2025-01-03
你好,你們單位給他報銷嗎?給你們開發(fā)票嗎?
2022-04-22
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