可以做賬 你老板自己的做福利費(fèi)
老師,公司交電話費(fèi)老板用支付寶交的,只有一個費(fèi)用報銷單,這樣可以入賬嗎?可以作為公司的費(fèi)用扣除嗎?
老師,用公司執(zhí)照再支付寶開通企業(yè)支付寶,后續(xù)這個支付寶發(fā)生的支出費(fèi)用和發(fā)工資的費(fèi)用,可以作為原始憑證入賬嗎,可以的話,原始憑證是怎么獲?。?/p>
老師,請問公司付的電話費(fèi)可以入作為管理費(fèi)用的宣傳費(fèi)嗎?
請教老師,公司辦公室用的是老板個人的房子,沒簽租賃合同,沒交房租,供暖費(fèi)只能開老板個人的名字,但費(fèi)用是公司交的,這筆費(fèi)用可以稅前扣除嗎
如果公司老板有入職并且也有發(fā)工資,是可以費(fèi)用報銷的嘛,如果費(fèi)用報銷用其他員工幫老板填寫報銷單,但最后直接支付給老板這樣允許嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,做福利費(fèi)該怎么做??? 入賬時 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-老板 是這樣嗎?老師。如果不對,麻煩您幫忙寫下整個過程的分錄,謝謝老師
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
老師,為什么我們應(yīng)付職工薪酬呢?
福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核算
老師,這樣做的意思是老板自己出錢,給公司做福利了是嗎?
不是的 借老板的以后還錢給你老板
老師,那這樣可以在稅前扣除嗎?
不可以沒有發(fā)票的不可以
老師,我再和您確認(rèn)一下,可不可以借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-老板,這樣做賬可以嗎
你單位的固話可以 沒有發(fā)票一樣不能抵扣所得稅
就是可以入賬,公司掙錢了還給老板,但是不能所得稅前扣除,對嗎老師?
你好 是的 是這么理解的
老師,不能所得稅前扣除的,在匯算清繳的時候要做納稅調(diào)增,但是這一年的賬那些要調(diào)增到時候要那些票一筆一筆的對嗎?實(shí)際工作中應(yīng)該怎么操作呀?
不允許抵扣的你做賬中可以單獨(dú)做筆記 單獨(dú)記錄出來
老師,匯算清繳的時候比如有5筆賬不能所得稅前扣除,總金額是10000,應(yīng)納稅所得額小于100萬,那么納稅調(diào)增的時候是直接做 借:所得稅費(fèi)用10000X5% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅10000X5% 這么做對嗎?老師
需要補(bǔ)稅的話可以的
老師,什么情況下不需要補(bǔ)稅呢?
調(diào)增之后還是虧損的不需要