你好需要計算做好了發(fā)給你
2、某進(jìn)出口公司2019年6月進(jìn)口120輛小轎年,關(guān)稅完稅徐格7萬元,該公司當(dāng)月售其 中100輛,每輛零售收入33.9萬元。已知小轎年的關(guān)稅稅率為20%,消費稅率20%,武算 該公司在進(jìn)口環(huán)節(jié)及國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納增值稅
進(jìn)出口公司2008年12月進(jìn)口120輛小汽車,每輛到岸價格(關(guān)稅完價格)7萬元人民幣。該公司當(dāng)月銷售初期,其中110輛每輛價稅合并銷售價23.4萬元。已知小轎車關(guān)稅稅率為110%消費稅稅率為5%,請問該公司進(jìn)口小汽車應(yīng)納的進(jìn)口增值稅和該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅是多少?
1、某進(jìn)出口公司2008年12月進(jìn)口120輛小汽車,每輛到岸價格(關(guān)稅完稅價格)7萬元(人民幣,下同)。該公司當(dāng)月銷售出其中110輛,每輛價稅合并銷售價23.4萬元。已知小轎車關(guān)稅稅率為110%,消費稅稅率為5%。請問該公司進(jìn)口小汽車應(yīng)納的進(jìn)口增值稅和該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅是多少
某進(jìn)出口公司當(dāng)月進(jìn)口120輛小轎車,每輛小轎車到岸價格7萬,當(dāng)月銷售了110輛,每輛車零售收入22.6萬,關(guān)稅稅率25%,消費稅率9%計算應(yīng)繳納增值稅和消費稅
3、某進(jìn)出口公司3月進(jìn)口小轎車120輛,每輛到岸價格為7萬元人民幣,該公司銷售其中的110輛,每輛價稅合并定價23.4萬元,已知小轎車進(jìn)口關(guān)稅稅率為110%,消費稅稅率為5%。計算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅、消費稅額。
老師個體工商戶怎么辦營業(yè)執(zhí)照,老師有辦營業(yè)執(zhí)照的流程嗎?
老師,企業(yè)彌補(bǔ)虧損表在24年所得稅匯算清繳上,現(xiàn)在已經(jīng)是25年7月了,在哪里找到準(zhǔn)確的截止到7月份可彌補(bǔ)的虧損,謝謝
老師:出入庫有哪些注意事項?
老師:付款單需要注意哪些要點?
你好,如果分包是個人或小規(guī)模納稅人,是要代扣增值稅和個稅嗎?這個具體流程或賬務(wù)處理是怎樣的?謝謝
老師,我們公司員工在外省交了社保,現(xiàn)在到湖北省交社保,可以交嗎
若要調(diào)整23年的折舊,我只改匯算清繳表行不,實際折了,納稅調(diào)增,需要再改23年的財務(wù)報表嗎
老師,請教一下,加多8個點開13個點的稅票,怎么轉(zhuǎn)換成我原來的不含稅價的
我公司是做出口貿(mào)易的,為客戶墊付海運費和保險費,但目前我們也沒有給貨代付款 先把美元轉(zhuǎn)換成人民幣,比如我應(yīng)該收客戶5000美金 ,但我們給貨代是付4800美金 計入什么科目 中間的差額記入什么科目,等收到了錢又是怎么做分錄的
老師,你好,如果開發(fā)票,交完稅了,但是后來紅沖了這個發(fā)票,這個交的稅也沒法退了唄
進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納增值稅的計算 120*7*(1+20%)/(1-20%)*13%
國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)繳納增值稅 100*33.9/1.13*13%