同學(xué),你好
可以抵扣之后開具的藍(lán)字發(fā)票稅款。
你要退款也可以,要去申請(qǐng)
老師,你好,小規(guī)模納稅人在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)12月發(fā)票開錯(cuò)了,本來是免稅開成1%的稅點(diǎn)了。如果這個(gè)開紅沖發(fā)票,那稅是不是要先交了,后面在辦理退稅
你好,老師,收入發(fā)票已經(jīng)紅沖了,這不是最后一個(gè)季度了,成本票相對(duì)應(yīng)的也要紅沖,現(xiàn)在我這邊已經(jīng)成本發(fā)票紅沖做賬了,但是老板不同意成本發(fā)票紅沖,這種如果是你,應(yīng)該怎么處理?
老師您好 上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)只能紅沖對(duì)嗎? 上個(gè)月的稅也得交對(duì)嗎?然后我下個(gè)月如果不開發(fā)票這個(gè)稅錢可以退回來嗎?
去年開的發(fā)票 客戶退款了 這個(gè)發(fā)票紅沖了以后 交的稅費(fèi)會(huì)退回來嗎
上季度紅沖發(fā)票提交了但是沒有開具成功,收入多了60000,增值稅也多交了,這個(gè)季度怎么開紅沖票?
老師我想咨詢一下,比如沒有發(fā)票的也走對(duì)公賬戶,最后做企業(yè)所得稅匯算清繳是不是把這些沒有發(fā)票的做調(diào)增處理,那么賬目上需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
你好,請(qǐng)問一下。備案了生產(chǎn)型出口,我購進(jìn)的成品 還能用生產(chǎn)型出口的單位出口嗎
公司今年四月注冊(cè),五月稅務(wù)報(bào)道,期間的人員工資,還有購買的辦公用品,可不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用,還沒有開發(fā)票出去。
開辦費(fèi)開出的專票可以抵扣嗎
老師公司有個(gè)公戶收款二維碼。可以用支付寶支付也可以用微信支付,還可以信用卡支付,我要怎么做賬,對(duì)方都是個(gè)人,要不要開發(fā)票
老師,您好,有限公司和有限責(zé)任公司的區(qū)別是什么
老師好,公司23年購入不含稅固定資產(chǎn)價(jià)值70萬,稅法規(guī)定可以在當(dāng)年一次性抵扣適用的是所得稅法哪項(xiàng)條例,發(fā)個(gè)詳細(xì)稅法解讀嗎?謝謝老師
老師,公司想要注銷,但是利潤過大,有什么辦法可以少交稅就注銷?
一般納稅人建筑公司,工地有員工受了工傷,公司派人去醫(yī)院探望,買水果、奶、的費(fèi)用計(jì)入啥科目呢
希望董老師回答,旅游行業(yè),具體怎么操作。
可以抵減當(dāng)月開發(fā)票的數(shù)額
同學(xué),你好
可以抵扣開具紅字發(fā)票當(dāng)月的增值稅稅額