這個(gè)是累計(jì)預(yù)繳,是申報(bào)1-9月的,是包括上個(gè)季度的,這個(gè)是正常的,你之前交稅會(huì)顯示實(shí)際繳納欄次
老師自然人扣繳客戶端經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的收入申報(bào)多了上個(gè)季度的,還可以修改嗎?怎么修改?
老師,我們報(bào)季度所得稅的時(shí)候還沒(méi)做好賬,然后這個(gè)報(bào)的利潤(rùn)是虧損,但是我做賬出來(lái)比申報(bào)的多虧了2萬(wàn)塊。我需要去修改季度申報(bào)表嗎,可以不修改嗎
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來(lái)填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過(guò)。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒(méi)修改,這個(gè)影響嗎
你好老師,我修改第四季財(cái)務(wù)報(bào)表以及增值稅報(bào)表,我申報(bào)第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,讓我修改年度企業(yè)所得稅報(bào)表,然后說(shuō)我的年度報(bào)表利潤(rùn)不對(duì)。我已經(jīng)修改過(guò)財(cái)報(bào)了,但是年報(bào)的利潤(rùn)還是提醒修改之前的。這是什么原因,系統(tǒng)的問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào)年度匯算申報(bào)提示——納稅人符合個(gè)體工商戶減半征收個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策,但未享受該減免,請(qǐng)修改。在哪里修改呢?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
我這季度申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度申報(bào)的收入申報(bào)多了,和電子稅務(wù)局的收入不一致了,可以修改嗎
經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有交稅款
你的意思是1-6月多申報(bào)了?更正申報(bào),
嗯嗯,是的
可以自行更正嗎
我看學(xué)員反饋是可以,你進(jìn)去那個(gè)找下看有沒(méi)有更正或者是作廢按鈕,點(diǎn)下重新申報(bào),要是沒(méi)有也不想去稅局話,你們是不是查賬,查賬這個(gè)有匯算清繳一般是可以3季度申報(bào)是包括2季度的,這個(gè)3季度,4季度申報(bào)對(duì)就可以,還有匯算清繳需對(duì)的就可以,