你好,同學。 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費 增值稅 可以的。不相等?定額發(fā)票,不相等是正常的。
老師您好,我們是物業(yè)公司,這個月有定額發(fā)票共計107元,那該怎么寫分錄哪?我發(fā)一個表象這樣做可以嗎?但主營業(yè)務收入和稅金的相加之和不等下面合計,可以嗎?
老師您好,前幾天在會計學堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的,但我前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務費等結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面去了,主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
老師好,一個貨運有限公司,明明是一家公司,但給我們運輸了貨物之后就是不肯開發(fā)票給我們,只開了帶有公章的收據(jù),金額是500元。這個好像也不符合零星支出開收據(jù)的標準。如果我們以收據(jù)和貨運單為依據(jù)入賬了。這筆業(yè)務可以在企業(yè) 所得稅前扣除嗎?
老師晚上好,請教您一個問題:公司以設計為主,那么收別人的設計費收入,是不是記入到“主營業(yè)務收入”?如果是記入主營業(yè)務收入了,那設計人員工工資是記入“主營業(yè)務成本”嗎?公司會計是這樣做的,理由是有主營業(yè)務收入,就要有與之匹配的主營業(yè)務成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應該記入“管理費用-工資”,“銷售費用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產(chǎn)成本”等科目嗎?工資能記入“主營業(yè)務成本”嗎?
老師你好,我想問下,我這邊是小規(guī)模公司,增值稅企業(yè)所得稅都是計報,那我的公資先計提在發(fā)放嗎,還是說可以一起計提一個季度在一起發(fā)放。 還有我應該怎么做賬,取得進項直接計入主營業(yè)務成本。那我不用交增值稅是不是就不用交附政稅。那個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做,未達起征點轉(zhuǎn)收入嗎,
你好你好。初級會計證可以報名申請嗎
我在上一個公司上班,把身份證和銀行卡號發(fā)給下一個公司,下一個公司知道我在上一個公司的工資嗎
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務費,請問這個服務費收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師,您好,匯算清繳,殘疾人保障金 請問填寫在哪里呢
老師,我這個月做的未開票收入,這個重回,稅金會退回嗎?
老師好,普通公司是不是不能隨便開銷售鋼筋、混凝土這些建材的發(fā)票啊?
老師你好,出納同老板銀行卡資金交接了,出納要請假一周,老板說這周要回銀行卡他操作,這樣的情況出納需要注意哪些事項?
老師您好我是一家建筑施工企業(yè),簽訂建筑安裝合同,約定項目開工前,甲方支付30%的預付款,但項目開工時,甲方?jīng)]有支付這筆預付款,沒有收到預付款需要確認增值稅納稅義務嗎?
你好老師,2024年匯算清繳,我們公司的收入是100萬,廣告費1萬,允許扣除1萬,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度14萬,填完匯算清繳廣告費申報表后,2024年納稅調(diào)整額是-14萬,本來我的利潤總額是-6萬,現(xiàn)在2024的可彌補虧損金額成了-20萬,這樣對嗎,沒用完的廣告費額度,可以增加可彌補虧損嗎
樸老師,業(yè)務招待費發(fā)生額的60%和營業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務費里又有沒有開具發(fā)票的,請問業(yè)務招待費支付其 賬載金額:我是填實際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來的。
老師您好,請問物業(yè)停車費的收入,也計入主營業(yè)務收入里嗎?那增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
其他業(yè)務收入,要結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,請問這就是我們收到的定額票存根聯(lián)的明細,這樣寫可以嗎,放在憑證后面可以嗎?您看一下,就是上下相加差一點,因為套公式了,這樣可以嗎?
可以的,這不影響,這個差異是有點,是正常的。
老師,提的增值稅是計入營業(yè)外收入還是其他收入
老師,這個停車費收入主營業(yè)務收入,那二級科目寫什么呀?
增值稅是計增值稅的,同學。 按我上面給你的分錄處理。
老師您能幫我寫一下結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎,我是剛進入會計這行,很多都不懂。
你是小規(guī)模,還是一般納稅 人
我們是小規(guī)模
老師,這個停車費收入是記入主營業(yè)務收入里,那二級科目該怎么寫呀?
主營業(yè)務收入 停車費收入 那你小規(guī)模,不存在結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 直接按我上面給你的分錄就可以了
老師那我這個停車費,計提的增值稅,在季報時要不要交增值稅,我應該怎么申報哪?
S 要的啊,你申報的時候,在銷售額里面,填寫就是了的
老師我們是小規(guī)模,不是收入不超過30萬,是不交增值稅的嗎?
你開專票,要交的,不享受這免稅的
老師您看一下,就是這種定額發(fā)票,不是專票。也要繳增值稅嗎?
可以享受免稅的,如果不是專票
那老師這停車費,提出的增值稅,應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)哪?怎么寫分錄呀!
不用結(jié)轉(zhuǎn)啊, 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費 增值稅 分錄給你了的啊