同學你好,比如加工費是10萬,增值稅是1.3萬,那么1.3萬是計入應交稅費一應增一進項稅額中,10萬的加工費是計入委托加工物資的成本中;
我學到委托加工物資的時候,老師講一般納稅人并且取得增值稅專用發(fā)票,就允許抵扣,不計入委托加工物資成本,我想問下這是什么意思這句話?能不能用簡單易懂的話幫我解釋下,謝謝
老師,注會增值稅法增值稅一般納稅人取得的專用發(fā)票列入異常憑證范圍的應按照以下規(guī)定處理:消費稅納稅人以外購或委托加工收回的已稅消費品為原料繼續(xù)生產(chǎn)應稅消費品,尚未申報扣除原料已納消費稅稅款的,暫不允許抵扣;已經(jīng)申報抵扣的,沖減當期允許抵扣的消費稅稅款,當期不足沖減的應當補繳稅款。這個進項稅怎么還能沖減消費稅呢,能幫忙解釋一下這是什么意思嗎?沒明白表達的含義
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
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老師,五一放假調休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
老師,是不是就是10萬是我花了銀行存款,把加工費給了受托方,然后我的委托加工物資就增加了?
同學你好,是一共工支付11.3萬,其中的10萬計入委托加工物資,然后委托加工物資增加;另外的1.3萬是計入進項稅額,將來抵減銷項;
進項稅不都是我買進東西才要交的稅?我買進了啥?我是不是可以理解成我花了10萬買受托方幫我加工東西這項服務,然后我要再交1.3萬的稅?
同學你好,您買的是對方提供的加工的勞務;
老師,比如我是一般納稅人,我花了10萬加工費買了受托方給我加工的勞務,我買東西要交進項稅,所以交進項稅1.3萬,我一共花了11.3萬,那就借委托加工物資10萬進項稅1.3萬,貸銀行存款11.3萬,是這個意思吧?
同學你好,您的理解是完全正確的;
奧奧,老師剛才是一般納稅人,進項稅是可以抵扣的,但是就是小規(guī)模的或者是一般納稅人卻未取得增值稅專用發(fā)票的他那個進項稅是沒法抵扣的對吧?
沒法抵扣分錄是咋寫?直接借 委托加工物資 貸銀行存款?
同學你好 老師剛才是一般納稅人,進項稅是可以抵扣的,但是就是小規(guī)模的或者是一般納稅人卻未取得增值稅專用發(fā)票的他那個進項稅是沒法抵扣的對吧?——對的; 沒法抵扣分錄是咋寫?直接借 委托加工物資 貸銀行存款?——是的,將加工費和進項稅全部計入委托加工物資成本中;
老師,就是好比剛才那個題,我就是貸銀行存款11.3萬,借委托加工物資11.3萬,10萬加工費+1.3萬進項稅我作為委托方就是都直接掏給受托方就行了?
同學你好,是的,委托方直接將11.3萬給受托方;
那我是小規(guī)模沒法抵扣,我是要交進項稅的錢的,我把進項稅錢都給他了,國家再問我收怎么辦?
同學你好,您支付的購買對方勞務的增值稅;如果這個物資收回后再出售,還是需要交增值稅的;
就是我支付的購買對方勞務的增值稅,就是我的進項稅不是?那這個進項稅我是小規(guī)模沒法抵扣,我必須要交,我加工費10萬 進項稅1.3萬都給受托方可以嗎?進項稅不應該留在我自己手里國家問我要我再給,我給受托方我應該交的進項稅不就沒了
同學你好 就是我支付的購買對方勞務的增值稅,就是我的進項稅不是?——一般納稅人是計入進項稅額 那這個進項稅我是小規(guī)模沒法抵扣,我必須要交,我加工費10萬 進項稅1.3萬都給受托方可以嗎?——是支付給受托方; 進項稅不應該留在我自己手里國家問我要我再給,我給受托方我應該交的進項稅不就沒了——進項稅是買方支付給賣方,做為賣方的銷項稅額,由賣方交給國家;
老師,是不是都是這樣,有買的就有賣的,買的交進項稅給賣方,賣方就拿著買方給的進項稅當做銷項稅交給國家?
同學你好 是不是都是這樣,有買的就有賣的,買的交進項稅給賣方,賣方就拿著買方給的進項稅當做銷項稅交給國家?——對的;
那抵扣的咋辦,進項稅被抵扣了賣方得不到進項稅了咋辦?他自己掏錢交給國家銷項稅嗎?
同學你好 賣方是銷項,不是進項;銷項是銷售時從買方收取的稅款,再交給國家