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Q

我學到委托加工物資的時候,老師講一般納稅人并且取得增值稅專用發(fā)票,就允許抵扣,不計入委托加工物資成本,我想問下這是什么意思這句話?能不能用簡單易懂的話幫我解釋下,謝謝

2020-10-01 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-01 11:21

同學你好,比如加工費是10萬,增值稅是1.3萬,那么1.3萬是計入應交稅費一應增一進項稅額中,10萬的加工費是計入委托加工物資的成本中;

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快賬用戶4407 追問 2020-10-01 11:32

老師,是不是就是10萬是我花了銀行存款,把加工費給了受托方,然后我的委托加工物資就增加了?

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齊紅老師 解答 2020-10-01 11:35

同學你好,是一共工支付11.3萬,其中的10萬計入委托加工物資,然后委托加工物資增加;另外的1.3萬是計入進項稅額,將來抵減銷項;

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快賬用戶4407 追問 2020-10-01 11:40

進項稅不都是我買進東西才要交的稅?我買進了啥?我是不是可以理解成我花了10萬買受托方幫我加工東西這項服務,然后我要再交1.3萬的稅?

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齊紅老師 解答 2020-10-01 11:40

同學你好,您買的是對方提供的加工的勞務;

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快賬用戶4407 追問 2020-10-01 11:51

老師,比如我是一般納稅人,我花了10萬加工費買了受托方給我加工的勞務,我買東西要交進項稅,所以交進項稅1.3萬,我一共花了11.3萬,那就借委托加工物資10萬進項稅1.3萬,貸銀行存款11.3萬,是這個意思吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-01 11:52

同學你好,您的理解是完全正確的;

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快賬用戶4407 追問 2020-10-01 11:58

奧奧,老師剛才是一般納稅人,進項稅是可以抵扣的,但是就是小規(guī)模的或者是一般納稅人卻未取得增值稅專用發(fā)票的他那個進項稅是沒法抵扣的對吧?

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快賬用戶4407 追問 2020-10-01 11:59

沒法抵扣分錄是咋寫?直接借 委托加工物資 貸銀行存款?

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齊紅老師 解答 2020-10-01 12:01

同學你好 老師剛才是一般納稅人,進項稅是可以抵扣的,但是就是小規(guī)模的或者是一般納稅人卻未取得增值稅專用發(fā)票的他那個進項稅是沒法抵扣的對吧?——對的; 沒法抵扣分錄是咋寫?直接借 委托加工物資 貸銀行存款?——是的,將加工費和進項稅全部計入委托加工物資成本中;

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快賬用戶4407 追問 2020-10-01 12:04

老師,就是好比剛才那個題,我就是貸銀行存款11.3萬,借委托加工物資11.3萬,10萬加工費+1.3萬進項稅我作為委托方就是都直接掏給受托方就行了?

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齊紅老師 解答 2020-10-01 12:11

同學你好,是的,委托方直接將11.3萬給受托方;

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快賬用戶4407 追問 2020-10-01 12:15

那我是小規(guī)模沒法抵扣,我是要交進項稅的錢的,我把進項稅錢都給他了,國家再問我收怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-10-01 12:17

同學你好,您支付的購買對方勞務的增值稅;如果這個物資收回后再出售,還是需要交增值稅的;

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快賬用戶4407 追問 2020-10-01 12:23

就是我支付的購買對方勞務的增值稅,就是我的進項稅不是?那這個進項稅我是小規(guī)模沒法抵扣,我必須要交,我加工費10萬 進項稅1.3萬都給受托方可以嗎?進項稅不應該留在我自己手里國家問我要我再給,我給受托方我應該交的進項稅不就沒了

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齊紅老師 解答 2020-10-01 12:34

同學你好 就是我支付的購買對方勞務的增值稅,就是我的進項稅不是?——一般納稅人是計入進項稅額 那這個進項稅我是小規(guī)模沒法抵扣,我必須要交,我加工費10萬 進項稅1.3萬都給受托方可以嗎?——是支付給受托方; 進項稅不應該留在我自己手里國家問我要我再給,我給受托方我應該交的進項稅不就沒了——進項稅是買方支付給賣方,做為賣方的銷項稅額,由賣方交給國家;

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快賬用戶4407 追問 2020-10-01 12:38

老師,是不是都是這樣,有買的就有賣的,買的交進項稅給賣方,賣方就拿著買方給的進項稅當做銷項稅交給國家?

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齊紅老師 解答 2020-10-01 12:53

同學你好 是不是都是這樣,有買的就有賣的,買的交進項稅給賣方,賣方就拿著買方給的進項稅當做銷項稅交給國家?——對的;

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快賬用戶4407 追問 2020-10-01 12:58

那抵扣的咋辦,進項稅被抵扣了賣方得不到進項稅了咋辦?他自己掏錢交給國家銷項稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-01 13:37

同學你好 賣方是銷項,不是進項;銷項是銷售時從買方收取的稅款,再交給國家

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同學你好,比如加工費是10萬,增值稅是1.3萬,那么1.3萬是計入應交稅費一應增一進項稅額中,10萬的加工費是計入委托加工物資的成本中;
2020-10-01
同學,你好,這里說的抵扣,不是抵扣進項稅,而是將之前交的消費稅抵扣
2023-04-17
你好,管理費一般納稅人是6%,不是13%,你注冊個小規(guī)模是1%
2022-02-19
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-08-14
你好: 如果實在無法享受進項稅扣除,那就把業(yè)務模塊分拆。使用多家小規(guī)模納稅人的公司,享受小規(guī)模較低征收率。不過不能給稅局說。
2020-12-03
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