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老師,注會(huì)增值稅法增值稅一般納稅人取得的專用發(fā)票列入異常憑證范圍的應(yīng)按照以下規(guī)定處理:消費(fèi)稅納稅人以外購或委托加工收回的已稅消費(fèi)品為原料繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,尚未申報(bào)扣除原料已納消費(fèi)稅稅款的,暫不允許抵扣;已經(jīng)申報(bào)抵扣的,沖減當(dāng)期允許抵扣的消費(fèi)稅稅款,當(dāng)期不足沖減的應(yīng)當(dāng)補(bǔ)繳稅款。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么還能沖減消費(fèi)稅呢,能幫忙解釋一下這是什么意思嗎?沒明白表達(dá)的含義

2023-04-17 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-17 16:18

同學(xué),你好,這里說的抵扣,不是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,而是將之前交的消費(fèi)稅抵扣

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快賬用戶7561 追問 2023-04-17 16:20

消費(fèi)稅抵扣?消費(fèi)稅還可以抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-17 16:21

是的,連續(xù)用于生產(chǎn)活動(dòng)的消費(fèi)品,之前環(huán)節(jié)繳納的消費(fèi)稅是可以抵扣的

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快賬用戶7561 追問 2023-04-17 16:34

意思就是只針對(duì)于消費(fèi)稅說的抵扣,沒有提進(jìn)項(xiàng)稅的問題

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齊紅老師 解答 2023-04-17 16:43

是的,同學(xué),不涉及進(jìn)項(xiàng)稅

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同學(xué),你好,這里說的抵扣,不是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,而是將之前交的消費(fèi)稅抵扣
2023-04-17
1.(10%2B1.8)/(1-15%)*15% 2.20*15% 3.10000*(1%2B5%)/(1-15%)*15% 4,1的結(jié)果*80% 5,應(yīng)交的消費(fèi)稅-4的結(jié)果。
2020-11-11
同學(xué)你好 題目已收到 正在解答 稍等?
2022-10-31
?你好,因?yàn)橄M(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅,委托加工的沒有同類銷售價(jià)需要用組成計(jì)稅價(jià)格(原材料成本%2B加工費(fèi))/(1-消費(fèi)稅稅率)
2022-05-09
你好,同學(xué),具體如下 12錯(cuò) 13錯(cuò) 14對(duì) 15、對(duì)
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