你好!1、兩張都不做單獨保存?zhèn)洳椋?、第一張做銷售的藍字第二章原分錄紅字沖回,這兩種方式都可以
我想問那個銷售負數(shù)發(fā)票是怎么操作的呢,麻煩老師說下流程
老師,麻煩問下對方給我們開了銷項負數(shù)發(fā)票,這個我勾選的時候怎么沒有這些發(fā)票呢?
老師,我想問下怎么在網(wǎng)上電子稅務(wù)局開通票種,申領(lǐng)UK呢,您那里有操作流程嗎
老師您好,我想問一下委托代銷業(yè)務(wù)的實際操作流程是怎么操作的呢
我是購買方收到的數(shù)電票進項發(fā)票已經(jīng)抵扣現(xiàn)在要退回部分貨物 要給銷售方開具紅字信息確認表 要怎么在新版的電子稅務(wù)局操作 具體流程麻煩說一下 謝謝老師
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設(shè)電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風險嗎
第一種方式不懂,保不單獨存?zhèn)洳槭窃趺凑f呢
你好!1、兩張都不做,單獨保存?zhèn)洳椋?
不做是怎么說
聽不懂意思
怎么說不做
你好!就是不做賬務(wù)處理,兩張發(fā)票的內(nèi)容和金額都一致吧。
噢噢噢,我知道老師說的。我問的不是賬務(wù)處理,是說在開票系統(tǒng)上怎么操作?
怎么開這銷售負數(shù)發(fā)票,麻煩老師講講
登錄進入開票系統(tǒng),點擊發(fā)票填開,再點擊增值稅電子普通發(fā)票填開。 第二步: 頁面彈出發(fā)票號碼確認,點擊確認。 第三步: 進入電子發(fā)票填開界面,點擊紅字。 第四步: 頁面彈出發(fā)票號碼填寫界面,輸入錯誤發(fā)票的代碼、號碼兩次。 第五步: 填寫好錯誤的發(fā)票代碼和號碼之后,點擊下一步。 第六步: 頁面彈出錯誤發(fā)票的內(nèi)容,點擊查看發(fā)票明細,核對發(fā)票內(nèi)容,然后點確定。 第七步: 點確定后,頁面會彈出一張負數(shù)發(fā)票,點保存,原錯誤的電子發(fā)票即被沖紅了。 第八步: 頁面彈出繼續(xù)開具電子發(fā)票,點確認,重新開具一張正確的電子普通發(fā)票即可。 開具發(fā)票是經(jīng)營者的法定義務(wù), 納稅人進行電子商務(wù) 必須開具或取得發(fā)票。
次月發(fā)票的沖紅和電子發(fā)票當月沖紅做法都一樣嗎
你好!是一樣的處理方式