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老師,通過“以前年度損益調(diào)整,科目調(diào)增企業(yè)所得稅后,預(yù)繳所得稅時應(yīng)該怎么處理呢?

2020-09-30 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-30 21:23

同學(xué)您好,預(yù)交的企業(yè)所得稅正常是計提看借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅, 實(shí)際繳納的是,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸銀行存款

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同學(xué)您好,預(yù)交的企業(yè)所得稅正常是計提看借所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅, 實(shí)際繳納的是,借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅貸銀行存款
2020-09-30
你好,學(xué)員,建議直接放在企業(yè)所得稅費(fèi)用科目的
2022-03-30
您好,年度匯繳的納稅調(diào)整A105000表里體現(xiàn)
2023-09-25
你好,跨年了,損益類的科目不能直接做到當(dāng)期損益,用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整。
2022-05-18
您好,同學(xué),以前年度調(diào)整損益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配科目里面去
2023-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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