您好, 如果您是銀行付款的,您這個分錄是正確的,
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師 我們公司向向別家公司購買的原材料 ,對方開的發(fā)票明細是有機肥 款已付 那我的分錄 是不是 借 庫存商品 貸 銀行存款
老師,我們公司采購一批貨,完了錢付了,貨也發(fā)給我們了,但票沒來,我做分錄是借庫存商品 貸應付賬款暫估是嗎?那付給對方的錢,是借應付賬款(某公司)貸銀行存款,這樣做對不
商貿公司,購買材料時,借:原材料 貸:應付賬款或者銀行存款 銷售材料:借:銀行存款 貸:原材料 請問老師,結轉成本怎么做分錄還是我做的分錄不正確
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購的,不入我們倉庫,直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購 借:原材料 貸:應付賬款 支付采購款 借:應付賬款 貸:銀行存款 銷售 借:應收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
老師,我想咨詢一下,老板開一般戶兩年以上,不和財務說明,財務人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補救好,之前報表,申報已完成,請指教!
請問,企業(yè)可以申請暫停繳納社保嘛?
老師,請問一下A107012研發(fā)費用加計扣除表,原來已經(jīng)交稅了,后面申請高新補貼把工資放入研發(fā)費用了,不想退稅可以填納稅調增表的嘛?
老師,您好,請問下債務人用發(fā)行普通股來抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
你好老師,我要開10萬的票,開票額度不夠了,先把剩余的5萬,開出來,然后再提額,但是我發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)自動提額了,不知道怎么回事?
老板自己買了一個商品回來。他自己從私賬給錢的,他又賣了出去,不經(jīng)過公司,這樣做會有稅務風險嗎?
一般項目抵扣進項533.64 即征即退項目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說明
銀行回單付款人和收款人都是同一個公司和賬號,是什么業(yè)務,提現(xiàn)嗎?摘要是差旅費
營業(yè)收入凈額是營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出嗎?
定期定額個體戶(每月核定5.7萬,一季度和二季度無收入,三季度含稅收入50萬, 請問三季度應該交多少經(jīng)營所得稅、增值稅及附加稅、水利基金? 增值稅:4854.37 城建及教育附加稅:485.37 水利基金:242.72 經(jīng)營所得:3354.37 上面的計稅,對嗎?
那我這個分錄是正確的哈 如果是現(xiàn)金付出去的就是 借 庫存商品 貸 庫存現(xiàn)金
那我這個摘要就寫 向某某公司購進多少噸有機肥就可以了哈
您好, 對的,您的分錄和摘要都對,
謝謝老師
你好, 不客氣的,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價,
老師 請問一個問題 付冬儲客戶旅游定金 這怎么做呢
您好, 借其他應收款 貸銀行存款,
剛剛問了 這個是先交的定金 后面具體要花多少錢還不知道 要10月20多號才去 那分錄就像你說的那樣做么?那這個摘要怎么寫呢
您好 他要就寫支付什么定金就可以 然后您就寫我發(fā)給您這個分錄, 如果是不退的定金,抵以后的貨款,您做預付賬款 借預付賬款 貸銀行存款
好的 謝謝老師
你好, 不客氣的,祝您工作學習愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復給予評價,