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老師,其他應(yīng)付款劉貸方余額22萬,其他應(yīng)收款劉借方余額38萬,要怎么對沖?分錄怎么做?

2020-09-30 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-30 08:38

你好 這樣來對沖:借其他應(yīng)付款 22貸其他應(yīng)收款22

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快賬用戶1393 追問 2020-09-30 08:40

我有40萬進(jìn)項未認(rèn)證,公司注銷時要全部注銷嗎?

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快賬用戶1393 追問 2020-09-30 08:40

全部認(rèn)證嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 08:42

你好 你留抵的進(jìn)項稅也不會退稅的。 你如果有稅可以認(rèn)證后抵扣就行了。

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快賬用戶1393 追問 2020-09-30 08:46

沒有要抵扣的,現(xiàn)在賬上還有留抵呢,這些進(jìn)項可以不做處理嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 08:48

你好 不用單獨做處理了 。這個到時注銷也不會退稅。

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快賬用戶1393 追問 2020-09-30 08:53

哦哦,好的老師,那我用庫存商品抵其他應(yīng)付款,還用繳稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 08:55

你好 庫存商品抵其他應(yīng)付款是什么情況。 用貨物抵償欠款 這個是涉及稅費的 算銷售出去了貨物 。

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快賬用戶1393 追問 2020-09-30 08:56

公司注銷,有9萬的庫存商品

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:00

你好 庫存商品科目要清理0的 。 你如果做變賣或者抵償債務(wù)都會涉及稅費的。

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快賬用戶1393 追問 2020-09-30 09:03

那應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款要清零嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:08

你好 是的往來科目 固定資產(chǎn)、庫存商品 應(yīng)交稅費這些科目都要清理的。

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你好 這樣來對沖:借其他應(yīng)付款 22貸其他應(yīng)收款22
2020-09-30
借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款。
2022-05-26
同學(xué)你好 哪個余額大
2020-11-16
你好? 你對沖下科目就行了。? ? ?你就用一個科目來做? ? 借其他應(yīng)付款 53萬? ? ?貸其他應(yīng)收款53萬? ? 這樣其他應(yīng)付款 借方合計就是153萬了。??
2021-03-18
同學(xué)你好 這個直接對沖就可以
2022-01-12
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