同學(xué)您好,是可以附在付款的時(shí)候,不可以放到以前的
老師,我們餐費(fèi),水電費(fèi)以及物管費(fèi)都是這個(gè)月計(jì)提下個(gè)月付款后對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)發(fā)票回來(lái)是附在付款后面還是計(jì)提后面
電費(fèi)是當(dāng)月計(jì)提,然后等發(fā)票來(lái)再下個(gè)月調(diào)整的,付款是員工本月去供電局交上月錢(qián)的時(shí)候開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo),還是先預(yù)付供電局電費(fèi),等下月發(fā)票開(kāi)來(lái)沖預(yù)付呢?
老師,月頭交的電費(fèi),月底開(kāi)的發(fā)票(物業(yè)都是月底統(tǒng)一開(kāi)票),支付電費(fèi)時(shí)直接入費(fèi)用了,發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)就附到當(dāng)時(shí)交費(fèi)單的后面了,這樣可以嗎?還是說(shuō)必須要先掛預(yù)付賬款,發(fā)票來(lái)在入費(fèi)用下預(yù)付款
10月電費(fèi),我在10月做賬已經(jīng)計(jì)提了,但是款11月付了,然后發(fā)票是12月才回來(lái),那我這個(gè)12月回來(lái)的發(fā)票直接附件在11月付款后面嗎還是怎么弄啊老師
每個(gè)月計(jì)提水電費(fèi)都沒(méi)有開(kāi)票,,后期開(kāi)票怎么做賬,沖回來(lái)??現(xiàn)在是借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候,電費(fèi)發(fā)票沒(méi)有取得,我要在哪里調(diào)整?具體的
老師,23年暫估5萬(wàn)的票,24年來(lái)票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,但是賬上暫估余額還有43000,這個(gè)余額需要平掉嗎?我要怎么做分錄把這個(gè)余額平了
開(kāi)發(fā)票時(shí),顯示可用發(fā)票額度200萬(wàn),是不是指本月還可以開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)公司變賣(mài)公司的辦公樓,賣(mài)贏了是放在營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝
24年的時(shí)候改了22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要做賬務(wù)處理嗎?當(dāng)時(shí)不是在納稅調(diào)整的表填的,直接改的營(yíng)業(yè)成本。
老師好,就是公司名 下有4套房子,現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅,怎么樣申報(bào)劃算一點(diǎn)呢?是完全自用合適還是以出租繳納合適?好事混合劃算呢?
老師,所屬期5月份發(fā)放4月份工資,有位員工4月份上班,6.15號(hào)之前報(bào)個(gè)稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資,那這位員工的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎?
職工福利費(fèi)無(wú)票,匯算清繳要全部調(diào)增嗎
你好,融資租賃怎么做分錄
老師 購(gòu)買(mǎi)的車(chē) 繳納的購(gòu)置稅 需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值 計(jì)提折舊嗎?
另外因?yàn)槲覀冏鲰?xiàng)目的,為了開(kāi)票收入要和成本配比,有時(shí)施工方還沒(méi)開(kāi)票過(guò)來(lái)我就把成本先按合同金額提出來(lái)了,做的借:開(kāi)發(fā)成本 貸:應(yīng)付賬款,后面收到發(fā)票是不是就直接放在這后面就可以了
那您這相當(dāng)于是暫估,來(lái)發(fā)票了需要紅沖暫估,再根據(jù)發(fā)票金額入賬
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,不在抵扣問(wèn)題,當(dāng)月我就把開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?。“l(fā)票來(lái)了我是不是可以直接附在后面
但是您的日期不對(duì)的,10月份的發(fā)票只能在10月份或以后月份入賬,不能放在9月份
那我就把發(fā)票附在付款的月份里面,是這樣嗎?
您好,是的,是可以的,