同學您好,是的,其他沒有需要申報的
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,報季報增值稅報表時是不是只要報主表,附表1和減免稅表不要報?
小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,減按1%征收,2%的部分在申報表減免稅申報表還要不要再填寫
小規(guī)模納稅人,季度沒有超過30萬,按1%開了專票,是不是就要填寫增值稅減免申報明細表
小規(guī)模納稅人,一個季度超過了30萬,填報增值稅的報表,除了填主表和減免稅申報表,還需要填附列資料的那張表嗎?
小規(guī)模不超季度不超30萬免增值稅,需要填寫附表增值稅減免申報明細表嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
前面的會計把第一季度,第二季度的附表1報了,現(xiàn)在要報第三季度了,咋整?
附表一他怎么填的
期初余額填了,本期發(fā)生額填了,本期扣除額是0,期末余額填了,下面一行都填的0
那您實際也沒有扣除額的是吧
是沒有,就是正常收入季度不超過30萬
那就不管了 以后的不填就行
這個季度是20萬,都是未開票收入,做分錄,借:銀行存款 20萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入 20萬,要不要做銷項稅額分錄?
您好,小規(guī)模納稅人貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
不是免稅嗎?這個銷項稅額可不做?
免稅的,再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入