你好 應(yīng)該是1月開始就要做租賃收入的 要繳納增值稅的
老師,我是小規(guī)模,一個(gè)季度三十萬額度,上個(gè)月開了一張專票,對(duì)方未認(rèn)證,也沒有入賬,我是不是可以直接沖紅作廢,不需要她確認(rèn)
2021年的增值稅電子普通發(fā)票怎么下載出來有銷售章的?
老師,我們今天有人開進(jìn)來一張運(yùn)輸發(fā)票96000元的,還有陶粒的成本票,因?yàn)橹?4年運(yùn)輸費(fèi)做了暫估38萬了,然后成本票也不夠,老板說這些發(fā)票當(dāng)作是24年的發(fā)票,匯算清繳用,可是這是25年開的了,做賬也是25年的,怎么搞???直接報(bào)稅的時(shí)候調(diào)整就行了嗎?25開的這兩張正常做25年的費(fèi)用和成本嗎?
你好老師,總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎
老師好,我們公司還沒來社保的戶,也沒有繳納社保,那填寫工商年報(bào)時(shí),是不是都填零,就可以了,
老師,我們今天有人開進(jìn)來一張運(yùn)輸發(fā)票96000元的,還有陶粒的成本票,因?yàn)橹?4年運(yùn)輸費(fèi)做了暫估38萬了,然后成本票也不夠,老板說這些發(fā)票當(dāng)作是24年的發(fā)票,匯算清繳用,可是這是25年開的了,做賬也是25年的,怎么搞???直接報(bào)稅的時(shí)候調(diào)整就行了嗎?25開的這兩張正常做25年的費(fèi)用和成本嗎?
老師,請(qǐng)問這一題怎么選
老師那個(gè)免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?
匯算清繳,社保放在那一項(xiàng)里面呢?
去年計(jì)提的年終獎(jiǎng),匯算清繳前沒有發(fā)放,需要納稅調(diào)增嗎
這個(gè)月都沒有別的收入,全部做到這一個(gè)月也沒關(guān)系吧?沒有超30萬
按月來做賬的 你租期也是按月來收租的
關(guān)鍵是前面的我是要去稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?這樣好麻煩。我在稅務(wù)網(wǎng)申報(bào)的時(shí)候是填在哪
你好 你填寫在開具發(fā)票 對(duì)應(yīng)欄次。 你是一般納稅人嘛 比如專票就填寫專票欄次
我是小規(guī)模,是填銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額嗎?這個(gè)不填可不可以,直接填免稅銷售額。
你好 是的 申報(bào)都是填寫不含稅金額的 。 如果你季度累計(jì)沒有超過30萬 那么你就填寫在免稅銷售額10欄次里面去。
農(nóng)業(yè)有限公司種植水果的,是免征企業(yè)所得稅和增值稅嗎?
你好 這個(gè)是可以申請(qǐng)免稅的 是的
一部分是免稅收入,一部分征企業(yè)所得稅收入,那填企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候怎么填???
你好 免稅有免稅欄次的。 有稅的部分填寫營業(yè)收入去
你的意思是免稅的不用填營業(yè)收入?
你好 是的 你季度預(yù)繳的表里面有不征稅收入 和免稅收入欄次的
種植水果的自產(chǎn)自銷那是填不征稅收入還是免稅收入?
你好 你們自產(chǎn)自銷的是免稅的
我看了一下,那個(gè)免稅收入前面是減的符號(hào),應(yīng)該要營業(yè)收入也要加上免稅收入吧?
你好 是的 。 營業(yè)收入包括免稅收入部分 在減去免稅收入